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[临时公告]瑞尔竞达:内部审计工作制度
财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和实施等情况进行检查监督。 第八条 公司依据企业规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工作。 从事内部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识,并具有一定的财会和生产 经营管理经验,其中要有适当数量的中、高级专业技术职称的业务骨干。 第九条 公司实行审计回避制度,内部审计人员与被审计对象或者审计事项有 利害关系的,应当回
采购公告
陕西西安
审计业务知识
2025-09-16
[临时公告]佳能科技:内部审计制度(北交所上市后适用)(修订稿)
条 审计部对董事会审计委员会负责,向其报告工作。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司依据规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工作。 从事内部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识,并具有一定的财会和生产 经营管理经验。审计部负责人为专职,应当具备审计、会计、经济知识和生产经 营管理经验。 第七条 审计部负责人应当为专职,由董事会成员提名,董事会聘任。董事
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北京丰台
审计业务知识
2025-08-25
[临时公告]泰鹏环保:内部审计工作制度(北交所上市后适用)(修订稿)
财务信息 的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内审部向 董事会负责。 第七条 内审部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工作 人员应具备必要的审计业务知识,并具有一定的财会和生产经营管理经验。 ./tmp/508fce1d-a169-49db-afa3-9df4ba3a3010-html.html 公告编号: 2025-081 第八
采购公告
北京
审计业务知识
2025-08-25
[临时公告]钜芯科技:内部审计工作制度
门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务 部门合署办公。 第八条 公司依据企业规模、生产经营特点,配置专职人员从事内部审计工 作。从事内部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识,并具有一定的财会或 生产经营管理经验。 ./tmp/e2ec1fd5-cb4c-4784-92d1-573ef2579f6e-html.html 公告编号:2025-134 内部
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审计业务知识
2025-08-20
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