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内部审计
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东莞沙田丽海纺织印染有限公司水处理清(污)水泵连电机(八套)节能改造项目询比采购公告
间:8:30-12:00,13:30-17:30,节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话,无人接听时再拨打该“应急客服电话”)。 9.3.监督部门信息 监督机构:福田公司
内部审计
部 邮 箱:iad@fshl.com 监督单位:中国中纺集团有限公司纪检监督 地 址:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦中纺纪委办公室 联系电话:010-65285080(工作
采购公告
广东东莞
内部审计
2025-11-14
2025年临沧两级法院
内部审计
服务采购项目竞争性磋商公告
标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业采购 (1)2025年临沧两级法院
内部审计
服务采购项目:设置采购包专门面向中小企业采购 3.本项目的特定资格要求:【包1】 须具有财政部门颁发的合法有效的《会计师事务所执业证书》;若供应商为分所,须提供总所授权书及《会计师
采购公告
云南临沧
内部审计
2025-11-14
阳谷县卫生健康局文化宣传服务定点议价终止公告
项目名称:阳谷县卫生健康局
内部审计
示范单位创建图版定制项目 项目编号:SCDZ-2025-797932 项目包号: 本项目于2025年11月12日发布定点议价公告。现因【暂无供应商有效报价!】,本次采购活动终止,特此通知。 采购单位:阳谷县卫生健康局 2025年11月14日
采购结果
山东聊城
内部审计
2025-11-14
广西壮族自治区审计厅
内部审计
指导中心关于扫描仪的网上超市采购项目成交公告
22044号 8250.0 项目所在行政区划编码:459900 项目所在行政区划名称:广西壮族自治区本级 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 广西壮族自治区审计厅
内部审计
指导中心 采购单位地址: 南宁市民族大道98号 采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:71703054M 采购单位预算编码:124005 三、成交信息 成交日期:2025年11月
采购结果
广西南宁
内部审计
2025-11-14
关于学校
内部审计
的框架协议合同公告
一、合同编号:11N42501306920252001 二、合同名称:关于学校
内部审计
的框架协议合同 三、项目编号:2611201000000256611 四、项目名称:上海市行政管理学校框架协议项目 五、合同主体 采购人(甲方): 上海市行政管理学校 地址:上海市嘉定区江桥镇鹤友路500号 联系方式:021-31271376 供应商(乙方):上海中洲会计师
采购结果
上海嘉定
内部审计
2025-11-14
广西壮族自治区审计厅
内部审计
指导中心关于应用软件的网上超市采购项目成交公告
]22055号 580.0 项目所在行政区划编码:459900 项目所在行政区划名称:广西壮族自治区本级 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 广西壮族自治区审计厅
内部审计
指导中心 采购单位地址: 南宁市民族大道98号 采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:71703054M 采购单位预算编码:124005 三、成交信息 成交日期:2025年11月
采购结果
广西南宁
内部审计
2025-11-14
北京市海淀区残疾人联合会2025年度财务收支
内部审计
和预算安排在街镇的六个项目专项延伸审计
)北京市海淀区残疾人联合会 2025 年度财务收支
内部审计
和预算安排在街镇的六 个项目专项延伸审计; 三、投标人资格要求 (001 北京市海淀区残疾人联合会 2025 年度财务收支
内部审计
和预算安排在街镇的六个 项目专项延伸审计)的投标人资格能力要求:(1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和
采购公告
北京海淀
内部审计
2025-11-14
验收“亮红灯”?政府采购项目不合格处置指南
析:全过程风险管理指南 +软件开发合同中途解约?审计专家教你5步搞定合规清算! +装备采购项目实战解析从风险防控到价值提升的全维攻略 +政府采购货物项目综合评分法未设置技术参数评审因素,审计质疑合规性,合理吗? + 一分钟读懂丨国家审计、
内部审计
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拟建
内部审计
2025-11-14
2024年度
内部审计
服务
2024年度
内部审计
服务 2025-11-14 11:00:02 需求描述: 拟对我镇梨花社区、东城社区开展2024年度财务审计 需求文件: 预算金额:¥5000.0元 采购编号:10951264 服务地址:巴南区 发布时间:2025-11-14 11:00:02 报名开始时间:2025-11-14 11:00:02 报名截止时间:2025-11-14 11
预告
内部审计
2025-11-14
杭州正鸿工程咨询有限公司关于杭州临平供销控股集团有限公司
内部审计
项目(第二次)中标(成交)结果公告
股有限公司内审(二) 杭州股有限公司内审(二) 按购需。 按购需。 按购需。 按购需。 、审单: 芬,郑芳,宁,玻,燕 、收金额: 1.收:按(2018)24 2.
采购结果
内部审计
2025-11-14
关于为【原仁贤街道敬老院
内部审计
】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
部审计 采购人:重庆市梁平区仁贤街道办事处 项目规模:投资额(¥ 元) 项目实施地行政区划:重庆市梁平区 所需服务类型:会计师事务所服务 服务内容:配合仁贤街道办事处对原敬老院进行
内部审计
服务时限及说明:无要求,按照合同双方自行约定 合同签订时限及说明:资格检查合格,并在《成交通知书》发出之日起10个工作日内,签订中介服务合同 服务金额:¥3000.0元 金额说明
采购公告
重庆梁平
内部审计
2025-11-14
下属企业(沈阳、车城)任期经济责任审计候选人公示
01 采购控制价(元):260000.0 服务期(天):0 招标/采购范围:根据《深圳市国资委党委管理的国有企业主要领导人员经济责任审计办法》(深国资委〔2023〕163 号)、《
内部审计
管理办法》(深业发〔2024〕148号)的要求,主要领导人员任期内因调任、免职、辞职、退休等离任的,应进行经济责任审计。我司拟开展下属企业经济责任审计,涉及两位领导人员有李彬、钟清
采购结果
广东深圳
内部审计
2025-11-14
鹰潭职业技术学院
内部审计
(2022-2024年度)
服务类型:会计师事务所服务 服务时限:3年 服务金额:¥90000.0元至¥90000.0元 金额说明:该项目经第三方预算审核,审核后价格为90000元 服务内容:进行三个年度的
内部审计
洽谈时间:3(个工作日) 签订合同时间:15(个工作日) 合同备案时间:5(个工作日) 其他要求说明: 选取中介方式:邀请直选+竞价 截止报名时间:2025-11-19 17:3
采购公告
江西鹰潭
内部审计
2025-11-14
关于为【重庆市荣昌仁义中学校财务票据审核】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
重庆市荣昌仁义中学校财务票据审核 采购人 重庆市荣昌仁义中学校 投资审批项目 否 工程建设项目规模 投资额(26,000.00元) 是否破产业务服务项目采购 否 所需中介服务事项
内部审计
所需服务类型 会计师事务所服务 服务内容 对重庆市荣昌仁义中学校2024年、2025年学校财务进行第三方审计。审计内容包含财政财务审计、项目投资审计、内部控制审计、领导干部本人遵
采购公告
重庆荣昌
内部审计
2025-11-14
[临时公告]弗赛特:拟修订《公司章程》公告
定性。公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围,不得损害 公司持续经营能力。 存在股东违规占用公司资金情况的,公 司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。 第二节
内部审计
第一百五十六条公 司 实行 内部 审 计 制 度,配备专职审计人员,对公司财务收 支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百五十七条公 司 内部 审计 制 度 和 审计人员的职责,应
采购公告
河南濮阳
内部审计
2025-11-14
[临时公告]天茂新材:拟修订《公司章程》公告
会的主要职 责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。审计委员会 的主要职责:(一)提议聘请或更换外 部审计机构;(二)监督公司的内部审 计制度及其实施;(三)负责
内部审计
第九十三条 董事由股东会选举或更 换任期均三年。董事任期届满,可连选 连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任
采购公告
青海海东
内部审计
2025-11-14
[临时公告]毅航互联:拟修订《公司章程》公告
人。 第一百〇五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百四十一条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计 人员等列席监事会会议,回答所关注的问题。 第二节
内部审计
第一百五十七条 公司实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财 务收支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百五十八条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批 准后实施。
采购公告
上海
内部审计
2025-11-14
[临时公告]德平科技:对外投资管理制度
会计报表和提供会计资 料。 第四十六条 公司可向子公司委派财务总监,财务总监对其任职公司财务状 况的真实性、合法性、准确性及完整性进行监督。 第四十七条 对公司所有的投资资产,应由
内部审计
人员或不参与投资业务 的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对,检查其是否为本公司所拥 有,并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。 第七章 对外投资的信息披露 .
采购公告
上海
内部审计
2025-11-14
2025年临沧两级法院
内部审计
服务采购项目竞争性磋商公告
标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业采购 (1)2025年临沧两级法院
内部审计
服务采购项目:设置采购包专门面向中小企业采购 3.本项目的特定资格要求:【包1】 须具有财政部门颁发的合法有效的《会计师事务所执业证书》;若供应商为分所,须提供总所授权书及《会计师
采购公告
云南临沧
内部审计
2025-11-14
[临时公告]相城检测:年报信息披露重大差错责任追究制度
应遵循以下原则: (一)客观公正、实事求是原则; (二)有责必问、有错必究原则; (三)权利与义务相对等、过错与责任相对应原则; (四)追究责任与改进工作相结合原则。 第七条 公司
内部审计
部门在董事会、审计委员会的领导下,负责收集、汇 总与追究责任有关的材料,按照制度规定提出认定意见和相关处理方案,上报公 司董事会批准。 第二章 重大差错的认定标准 第八条 财务报告
采购公告
江苏
内部审计
2025-11-14
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