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内部审计
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成都市城市管理委员会2026年度
内部审计
服务项目-绿州公司全面审计(含合资项目)与2023年-2025年工资薪酬审计采购更正公告(第一次)
联系方式 028-83515382 附件: 附件1 更正公告.pdf 一、项目基本情况 原公告的采购项目编号:N5101012026000052 原公告的采购项目名称:2026年度
内部审计
服务项目-绿州公司全面审计(含合资项目)与2023年-2025年工资薪酬审计 首次公告日期:2026年01月27日 二、更正信息: 更正事项:采购文件 更正原因: 采购文件更正 更
采购公告
四川成都
内部审计
2026-01-30
2026年
内部审计
及市级学前专项资金审计服务公开招标公告
02 2026年
内部审计
及市级学前专项资金审计服务(二标包) 30万元 1项服务 03 2026年
内部审计
及市级学前专项资金审计服务(三标包) 30万元 1项服务 04 2026年
内部审计
及市级学前专项资金审计服务(四标包) 68万元 1项服务 合同履行期限:01、02、03、04标包履行期限计划为自合同签订生效之日起至2026年12月31日止,最终以合同约定为准
采购公告
北京通州
内部审计
2026-01-30
江苏省交通运输厅港航事业发展中心2026年1月(第2批)政府采购意向公告
充分发挥财政资金使用效益,拟对我省13个设区市本级及区县港航事业发展机构和交通船闸管理所约120家单位的2024-2025年航道养护专项资金使用及管理情况开展专项审计工作,充分发挥
内部审计
监督作用。通过现场审核各设区市2024-2025年航道养护重点任务落实情况、资金使用方案实际执行情况、专项资金申请拨付和使用情况、政府采购情况、项目管理情况及以前年度审计发现问题整
采购意向
江苏南京
内部审计
2026-01-30
采购第三方审计机构开展贵阳市教育服务有限公司
内部审计
项目公告信息
CQ-QC-2026-12-72-询 三、采购方式:询比 四、采购预算: 玖万玖仟元整(¥99000.00) 五、采购项目概况及需求: 采购第三方审计机构开展贵阳市教育服务有限公司
内部审计
项目 (详见询比文件)。 六、供应商资格要求:(详见采购文件) 1.提供以下资料: 1.提供以下资料: (1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件; (2)财务状况报告,依法缴纳税
采购公告
贵州贵阳
内部审计
2026-01-30
宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅厅系统财务独立单位
内部审计
项目采购公告
有): 80000.00元 6 .采购需求: 采购标段 标的名称 数量 简要规格描述或项目基本概况 预算金额 (元) 备注 1 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅厅系统财务独立单位
内部审计
项目 1 具体内容详见磋商文件 80000.00 数量合计: 1 预算合计: 80000.00元 7.合同履行期限:自合同签订后2个月内完成。 8.本项目(是/否)接受联合体投标:
采购公告
宁夏银川
内部审计
2026-01-30
陈巴尔虎旗巴尔虎旅游资源开发投资有限公司2026年劳务派遣财务服务采购项目【网上竞价】
资本运营等类型,实行刚性预算管理与多级审批流程,与非国企市场化资金调配模式截然不同;2.国企出纳需对接国资监管一体化财务系统,按统一口径完成资金台账登记、报表报送等工作,同时需配合
内部审计
、国资专项审计等多重监督检查,合规与内控标准远高于非国企。3.国企出纳需承担国有资产资金收付的全流程管控责任,涉及资产购置、处置等资金操作均需履行专项备案手续,与非国企出纳侧重日常
采购公告
内蒙古呼伦贝尔
内部审计
2026-01-30
[临时公告]顺一智能:变更2025年度会计师事务所公告
核人:李江,1999 年 5 月批准成为注册会计师。2005 年 3 月至今,任职于振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)。2021 年为创 业板公司星星科技(300256)提供
内部审计
服务,2023 年开始从事上市公司和 挂牌公司外部审计,曾负责或参与过奋达科技(002681)、麦高控股(834759)、 深高速(600548)等多家上市公司的审计工作,为山西汾
采购公告
安徽淮南
内部审计
2026-01-30
[临时报告]丰茂供管:财务报表及审计报告
司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。 经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理(例如本公司信用管理部对公司发生的赊 销业务进行逐笔进行审核)。本公司
内部审计
部门对公司风险管理的政策和程序的执行 情况进行日常监督,并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽 可能降
拟建
内部审计
2026-01-30
2026年省市场监管局
内部审计
、预算评审和绩效管理项目
观山湖区观山街道甲秀北路235号北大资源梦想城一期7号地块A11栋1单元13层16号 成交金额:¥198,000.00元 四、主要标的信息 服务类 项目名称:2026年省市场监管局
内部审计
、预算评审和绩效管理项目 服务范围:详见竞争性磋商文件 服务要求:详见竞争性磋商文件 服务时间:①品目一(
内部审计
):服务期三年,合同一年一签,年度合同根据考核结果逐年签订,考核合
采购结果
贵州贵阳
内部审计
2026-01-30
[临时公告]新恒泰:内部控制自我评价报告
。 公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确,运作相互协 调、相互制衡,形成了规范、完善的治理机制,促进了公司更好的规范运作,切 实保障了公司及全体股东的利益。 2、
内部审计
审计部门在董事会审计委员会的指导下,独立行使审计职权。审计部负责对 公司财务信息的真实性及完整性、内部控制制度的建立与执行情况以及其有效性 进行监督检查,及时提出管理控制要求,持
拟建
内部审计
2026-01-30
广东能源集团财务有限公司2026年
内部审计
、内控评价及监督检查服务机构采购项目(第二次)中标候选人公示
比选文件要求; 二、提出异议的渠道和方式 质疑受理机构:广东广招国际招标有限公司 电话:020-37816286 传真:020-37816137 三、其他 1.比选范围:2026年
内部审计
、内控评价及监督检查服务机构采购项目 2.中选候选人公示日期:2026年1月30日至 2026年2月2日 3.比选小组推荐商务分和技术分之和最高,且比选报价最低的广东中恒信会计师事
采购结果
广东广州
内部审计
2026-01-30
贵州建投集团2026年度
内部审计
服务采购询比采购公告
《黔云招采 (略) 》(www.e-qyzc.com)递交电子投标文件。 4.9 逾期送达的投标文件 , (略) 将予以拒收。 标段2 4.1 标段名称: 贵 (略) 2026年度
内部审计
服务采购(标段二) 4.2 标段编号: GQQY-XB*-002 招标文件获取: 4.3 凡有意参加投标者,请于2026-01-30 10:00至2026-02-03 14:00(
采购公告
内部审计
2026-01-30
[临时公告]中煤环保:关于2026年第一次临时股东会会议取消部分提案增加临时提案暨股东会补充通知的公告
用管理制度》 √ 2.13 关于修订《总经理工作细则》 √ 2.14 关于修订《董事会秘书工作制度》 √ 2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》 √ 2.16 关于修订《
内部审计
管理制度》 √ 3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会 非独立董事的议案 3.01 选举李庭为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.02 选举李怀东为公司第二届董事会非独立董
采购公告
内部审计
2026-01-30
[临时公告]致力科技:拟修订《公司章程》公告
天通知 会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务 所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。 第一百五十八条 公司实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司财务 收支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百五十九条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批准 后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
采购公告
山东烟台
内部审计
2026-01-30
[临时公告]智乐星:公司章程
会审议,且应当经出席股东会 的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得 违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。 第二节
内部审计
第一百五十二条 公司在适当时间实行
内部审计
制度,配备专职审计人员,对公司 财务收支和经济活动进行
内部审计
监督。 第一百五十三条 公司
内部审计
制度和审计人员的职责,应当经董事会批准
采购公告
内部审计
2026-01-30
[临时报告]信诺技术:申请人律师关于公开转让并挂牌的法律意见书
股份的自然人 永康市永盛东贸易有限公 司 黄永坚持有 50.00%股权,黄 永坚的配偶唐双持有 50%股 权。 7、其他关联方 ( 1)公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的自然人股东、 公司的董事、监事或高级管理人员关系密切的家庭成员(包括其配偶、父母、 兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、子女配偶的父母、配偶的父 母、配偶的兄弟
其他
内部审计
2026-01-30
陕煤电力信阳有限公司4号机A、B小机转子、隔板喷丸清洗询比采购公告
》。 2.5质保期:质保期一年。在质保期内,若出现由于应答方施工质量问题造成的损失,则扣除全部质保金。 2.6付款方式:本项目不预付款,工作完工并通过验收,办理完业务结算并通过甲方
内部审计
后,乙方提供全额增值税专用发票,甲方付至合同总价款的95%,剩余5%为质保金,待1年质保期满无乙方问题并办理质保金结算审批表后全部结清。 3供应商资格要求 3.1供应商应依法设立且
采购公告
河南信阳
内部审计
2026-01-29
合肥市广播电视台(文广集团)2026年审计咨询服务招标公告(三次)
位审计项目,公司注册会计师5人以上(含5人)。 2、投标单位必须在合肥市范围内(含四县一市)注册或者在合肥拥有常设机构。 3、项目负责人需具备相关专业资质(如注册会计师CPA、注册
内部审计
师CIA、一级注册造价工程师等)。 4、投标单位必须在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人,营业执照包含本项目采购范围。 5、本项目不接受联合体投标,不允许转包或违法分包。
采购公告
内部审计
2026-01-29
阳江市2026年生态环境专项资金绩效评价、项目考评及
内部审计
服务项目造价咨询服务
026-01-29 11:53:05 公告信息 采购项目编码:4417000072806232601141302 采购项目名称:阳江市2026年生态环境专项资金绩效评价、项目考评及
内部审计
服务项目造价咨询服务 项目业主名称:阳江市生态环境局 中介服务事项:无(属于非行政管理的中介服务项目采购) 投资审批项目编码: 服务金额:暂不做评估与测算 金额说明:根据广东省建设
采购结果
广东阳江
内部审计
2026-01-29
怀集县退役军人事务局审计服务定点采购定点议价成交公告
(二)成交价:2000.00(贰仟元整) (三)成交标的明细 服务描述 数量 单位 供应商报价(元) 是否中标 人员要求:2 服务开始时间:2026.1.31 服务结束时间:2026.3.30 审计对象数量:1 审计范围:怀集县退役军人事务局
内部审计
服务项目 审计年限:1 1 项 2,000.00 是 采购单位:怀集县退役军人事务局 2026年01月29日
采购结果
广东肇庆
内部审计
2026-01-29
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