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内部审计 的相关信息
东莞沙田丽海纺织印染有限公司水处理清(污)水泵连电机(八套)节能改造项目询比采购公告
间:8:30-12:00,13:30-17:30,节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话,无人接听时再拨打该“应急客服电话”)。 9.3.监督部门信息 监督机构:福田公司内部审计部 邮 箱:iad@fshl.com 监督单位:中国中纺集团有限公司纪检监督 地 址:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦中纺纪委办公室 联系电话:010-65285080(工作
采购公告
广东东莞
内部审计
2025-11-14
2025年临沧两级法院内部审计服务采购项目竞争性磋商公告
标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业采购 (1)2025年临沧两级法院内部审计服务采购项目:设置采购包专门面向中小企业采购 3.本项目的特定资格要求:【包1】 须具有财政部门颁发的合法有效的《会计师事务所执业证书》;若供应商为分所,须提供总所授权书及《会计师
采购公告
云南临沧
内部审计
2025-11-14
阳谷县卫生健康局文化宣传服务定点议价终止公告
项目名称:阳谷县卫生健康局内部审计示范单位创建图版定制项目 项目编号:SCDZ-2025-797932 项目包号: 本项目于2025年11月12日发布定点议价公告。现因【暂无供应商有效报价!】,本次采购活动终止,特此通知。 采购单位:阳谷县卫生健康局 2025年11月14日
采购结果
山东聊城
内部审计
2025-11-14
广西壮族自治区审计厅内部审计指导中心关于扫描仪的网上超市采购项目成交公告
22044号 8250.0 项目所在行政区划编码:459900 项目所在行政区划名称:广西壮族自治区本级 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 广西壮族自治区审计厅内部审计指导中心 采购单位地址: 南宁市民族大道98号 采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:71703054M 采购单位预算编码:124005 三、成交信息 成交日期:2025年11月
采购结果
广西南宁
内部审计
2025-11-14
关于学校内部审计的框架协议合同公告
一、合同编号:11N42501306920252001 二、合同名称:关于学校内部审计的框架协议合同 三、项目编号:2611201000000256611 四、项目名称:上海市行政管理学校框架协议项目 五、合同主体 采购人(甲方): 上海市行政管理学校 地址:上海市嘉定区江桥镇鹤友路500号 联系方式:021-31271376 供应商(乙方):上海中洲会计师
采购结果
上海嘉定
内部审计
2025-11-14
广西壮族自治区审计厅内部审计指导中心关于应用软件的网上超市采购项目成交公告
]22055号 580.0 项目所在行政区划编码:459900 项目所在行政区划名称:广西壮族自治区本级 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 广西壮族自治区审计厅内部审计指导中心 采购单位地址: 南宁市民族大道98号 采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:71703054M 采购单位预算编码:124005 三、成交信息 成交日期:2025年11月
采购结果
广西南宁
内部审计
2025-11-14
北京市海淀区残疾人联合会2025年度财务收支内部审计和预算安排在街镇的六个项目专项延伸审计
)北京市海淀区残疾人联合会 2025 年度财务收支内部审计和预算安排在街镇的六 个项目专项延伸审计; 三、投标人资格要求 (001 北京市海淀区残疾人联合会 2025 年度财务收支内部审计和预算安排在街镇的六个 项目专项延伸审计)的投标人资格能力要求:(1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和
采购公告
北京海淀
内部审计
2025-11-14
验收“亮红灯”?政府采购项目不合格处置指南
析:全过程风险管理指南 +软件开发合同中途解约?审计专家教你5步搞定合规清算!‍ +装备采购项目实战解析从风险防控到价值提升的全维攻略 +政府采购货物项目综合评分法未设置技术参数评审因素,审计质疑合规性,合理吗? + 一分钟读懂丨国家审计、内部审计、社会审计到底有什么区别? 订阅号 新鲜资讯 服务号 公告推送 点赞!点推荐! 分享让更多人知道! 👇👇👇
拟建
内部审计
2025-11-14
2024年度内部审计服务
2024年度内部审计服务 2025-11-14 11:00:02 需求描述: 拟对我镇梨花社区、东城社区开展2024年度财务审计 需求文件: 预算金额:¥5000.0元 采购编号:10951264 服务地址:巴南区 发布时间:2025-11-14 11:00:02 报名开始时间:2025-11-14 11:00:02 报名截止时间:2025-11-14 11
预告
内部审计
2025-11-14
杭州正鸿工程咨询有限公司关于杭州临平供销控股集团有限公司内部审计项目(第二次)中标(成交)结果公告
股有限公司内审(二) 杭州股有限公司内审(二) 按购需。 按购需。 按购需。 按购需。 、审单: 芬,郑芳,宁,玻,燕 、收金额: 1.收:按(2018)24 2.
采购结果
内部审计
2025-11-14
关于为【原仁贤街道敬老院内部审计】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
部审计 采购人:重庆市梁平区仁贤街道办事处 项目规模:投资额(¥ 元) 项目实施地行政区划:重庆市梁平区 所需服务类型:会计师事务所服务 服务内容:配合仁贤街道办事处对原敬老院进行内部审计 服务时限及说明:无要求,按照合同双方自行约定 合同签订时限及说明:资格检查合格,并在《成交通知书》发出之日起10个工作日内,签订中介服务合同 服务金额:¥3000.0元 金额说明
采购公告
重庆梁平
内部审计
2025-11-14
下属企业(沈阳、车城)任期经济责任审计候选人公示
01 采购控制价(元):260000.0 服务期(天):0 招标/采购范围:根据《深圳市国资委党委管理的国有企业主要领导人员经济责任审计办法》(深国资委〔2023〕163 号)、《内部审计管理办法》(深业发〔2024〕148号)的要求,主要领导人员任期内因调任、免职、辞职、退休等离任的,应进行经济责任审计。我司拟开展下属企业经济责任审计,涉及两位领导人员有李彬、钟清
采购结果
广东深圳
内部审计
2025-11-14
鹰潭职业技术学院内部审计(2022-2024年度)
服务类型:会计师事务所服务 服务时限:3年 服务金额:¥90000.0元至¥90000.0元 金额说明:该项目经第三方预算审核,审核后价格为90000元 服务内容:进行三个年度的内部审计 洽谈时间:3(个工作日) 签订合同时间:15(个工作日) 合同备案时间:5(个工作日) 其他要求说明: 选取中介方式:邀请直选+竞价 截止报名时间:2025-11-19 17:3
采购公告
江西鹰潭
内部审计
2025-11-14
关于为【重庆市荣昌仁义中学校财务票据审核】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
重庆市荣昌仁义中学校财务票据审核 采购人 重庆市荣昌仁义中学校 投资审批项目 否 工程建设项目规模 投资额(26,000.00元) 是否破产业务服务项目采购 否 所需中介服务事项 内部审计 所需服务类型 会计师事务所服务 服务内容 对重庆市荣昌仁义中学校2024年、2025年学校财务进行第三方审计。审计内容包含财政财务审计、项目投资审计、内部控制审计、领导干部本人遵
采购公告
重庆荣昌
内部审计
2025-11-14
[临时公告]弗赛特:拟修订《公司章程》公告
定性。公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围,不得损害 公司持续经营能力。 存在股东违规占用公司资金情况的,公 司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。 第二节内部审计 第一百五十六条公 司 实行 内部 审 计 制 度,配备专职审计人员,对公司财务收 支和经济活动进行内部审计监督。 第一百五十七条公 司 内部 审计 制 度 和 审计人员的职责,应
采购公告
河南濮阳
内部审计
2025-11-14
[临时公告]天茂新材:拟修订《公司章程》公告
会的主要职 责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。审计委员会 的主要职责:(一)提议聘请或更换外 部审计机构;(二)监督公司的内部审 计制度及其实施;(三)负责内部审计 第九十三条 董事由股东会选举或更 换任期均三年。董事任期届满,可连选 连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任
采购公告
青海海东
内部审计
2025-11-14
[临时公告]毅航互联:拟修订《公司章程》公告
人。 第一百〇五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百四十一条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计 人员等列席监事会会议,回答所关注的问题。 第二节 内部审计 第一百五十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财 务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批 准后实施。
采购公告
上海
内部审计
2025-11-14
[临时公告]德平科技:对外投资管理制度
会计报表和提供会计资 料。 第四十六条 公司可向子公司委派财务总监,财务总监对其任职公司财务状 况的真实性、合法性、准确性及完整性进行监督。 第四十七条 对公司所有的投资资产,应由内部审计人员或不参与投资业务 的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对,检查其是否为本公司所拥 有,并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。 第七章 对外投资的信息披露 .
采购公告
上海
内部审计
2025-11-14
2025年临沧两级法院内部审计服务采购项目竞争性磋商公告
标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业采购 (1)2025年临沧两级法院内部审计服务采购项目:设置采购包专门面向中小企业采购 3.本项目的特定资格要求:【包1】 须具有财政部门颁发的合法有效的《会计师事务所执业证书》;若供应商为分所,须提供总所授权书及《会计师
采购公告
云南临沧
内部审计
2025-11-14
[临时公告]相城检测:年报信息披露重大差错责任追究制度
应遵循以下原则: (一)客观公正、实事求是原则; (二)有责必问、有错必究原则; (三)权利与义务相对等、过错与责任相对应原则; (四)追究责任与改进工作相结合原则。 第七条 公司内部审计部门在董事会、审计委员会的领导下,负责收集、汇 总与追究责任有关的材料,按照制度规定提出认定意见和相关处理方案,上报公 司董事会批准。 第二章 重大差错的认定标准 第八条 财务报告
采购公告
江苏
内部审计
2025-11-14
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