收藏
四川广播电视台
六
0 一工程筹建处
2026 年单位预算
目录
第一部分 四川广播电视台六
0 一工程筹建处概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分
四川广播电视台六
0 一工程筹建处 2026 年
单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算
“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算
“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
四川广播电视台六
0 一工程筹建处 2026 年
单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
四川广播电视台六
0 一工程筹建处
概况
一、基本职能及主要工作
(一)六
0 一工程筹建处职能简介。
六
0 一工程筹建处是四川广播电视台下属二级财政预算
单位,主要承担广播电视传输发射工作。由于事业单位分类
改革尚未完成,本单位目前仍执行差额预算管理,截至
2025
年底共有
9 名在职在编人员。
(二)六
0 一工程筹建处 2026 年重点工作。
1、2026 年六 0 一工程筹建处将继续加强政治意识和责
任意识、履行相关职能;严格落实安全生产责任制,确保生
产安全、巡检安全、资金安全,杜绝重大、财产、人身事故
的发生。
2、持续优化内部机构设置,加强人才培养,抓好队伍
建设。
提前谋划,推进内部机构及职能调整,规范内部管理:
加快优秀人才培养,加强梯队建设,加强员工培训,保持队
伍稳定。
3、加强党风廉政建设,营造良好氛围。
加强班子建设和队伍建设,持续推进作风建设,抓好党
风廉政建设和风险防范,认真落实
“三重一大”和重大事项的
议事规则;严格落实
“三会一课”制度,持续开展主题党日活
动;抓好党风廉政建设,营造风清气正的政治生态;抓好团
队建设和文化建设。
4、开展内部控制评价工作,编制内部控制报告。
通过系统性开展内部控制评价工作,识别控制缺陷并提
出改进建议,促进内部提升风险管理能力、保障资产安全。
二、机构设置
本单位是隶属于四川广播电视台的二级预算单位,本单
位无下属预算单位。
第二部分
四川广播电视台六
0 一工程筹建处
2026 年单位预算表
- 2 -
一、单位收支总表(公开表
1)
金额单位:万元
收
入
支
出
项
目
预算数
项
目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
245.48
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出
183.86
八、社会保障和就业支出
28.85
九、社会保险基金支出十、卫生健康支出
18.35
十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出
14.42
二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计
245.48
本 年 支 出 合 计
245.48
七、上年结转
收
入
总
计
245.48
支
出
总
计
245.48
- 3 -
- 2 -
二、单位收入总表(公开表
1-1)
金额单位:万元
项
目
合计
上年结转
一般公共预算拨款
收入
政府性基金预算拨款
收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
财政专户管理资
金收入
单位代
码
单位名称(科目)
合
计
245.48
245.48
245.48
245.48
673904
四川广播电视台六 0 一工程筹建处
245.48
245.48
- 2 -
三、单位支出总表(公开表
1-2)
金额单位:万元
项
目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
类
款 项
合
计
245.48
245.48
245.48
245.48
四川广播电视台六 0一工程筹建处
245.48
245.48
207 06 99
673904
其他新闻出版电影支出
173.73
173.73
207 08 07
673904
传输发射
10.13
10.13
208 05 05
673904
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.23
19.23
208 05 06
673904
机关事业单位职业年金缴费支出
9.62
9.62
210 11 02
673904
事业单位医疗
18.35
18.35
221 02 01
673904
住房公积金
14.42
14.42
- 3 -
四、财政拨款收支预算总表(公开表
2)
金额单位:
万元
收
入
支
出
项目
预算数
项
目
合计
一般公共预算
政府性基
金预算
国有资本经营预算
一、本年收入
245.48
一、本年支出
245.48
245.48
一般公共预算拨款收入
245.48
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
一般公共预算拨款收入
教育支出
政府性基金预算拨款收入
科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
文化旅游体育与传媒支出
183.86
183.86
社会保障和就业支出
28.85
28.85
社会保险基金支出卫生健康支出
18.35
18.35
节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出
14.42
14.42
粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出
- 2 -
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表
2-1)
金额单位:万元
项
目
总计
省级当年财政拨款安排
中央提前通知专项转移支付等
上年结转安排
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合计
一般公共预算拨款
政府性基
金安排
国有资本经营预算
安排
合计
一般公共预算拨款
政府性基
金安排
国有资本经营预算
安排
合计
一 般 公 共预算拨款
政府性基
金安排
国有资本经营预算安排
上年应返还额度结
转
类
款
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
合
计
245.48
245.48
245.48
245.48
245.48
245.48
245.48
245.48
四川广播电视台六 0 一工程筹建处
245.48
245.48
245.48
245.48
工资福利支出
183.51
183.51
183.51
183.51
673904
基本工资
52.93
52.93
52.93
52.93
673904
绩效工资
67.50
67.50
67.50
67.50
673904
机关事业单位基本养老保险缴费
19.23
19.23
19.23
19.23
673904
职业年金缴费
9.62
9.62
9.62
9.62
673904
职工基本医疗保险缴费
18.35
18.35
18.35
18.35
673904
其他社会保障缴费
1.46
1.46
1.46
1.46
301
12
673904
失业保险
0.73
0.73
0.73
0.73
301
12
673904
工伤保险
0.73
0.73
0.73
0.73
673904
住房公积金
14.42
14.42
14.42
14.42
商品和服务支出
22.37
22.37
22.37
22.37
673904
办公费
1.15
1.15
1.15
1.15
673904
邮电费
0.46
0.46
0.46
0.46
673904
工会经费
2.41
2.41
2.41
2.41
302
28
673904
拨缴经费
2.41
2.41
2.41
2.41
673904
其他商品和服务支出
18.35
18.35
18.35
18.35
302
99
673904
福利费支出
11.95
11.95
11.95
11.95
302
99
673904
其他商品和服务支出
6.40
6.40
6.40
6.40
对个人和家庭的补助
39.60
39.60
39.60
39.60
673904
退休费
39.60
39.60
39.60
39.60
303
02
673904
地方出台的津贴补贴(退休)
39.60
39.60
39.60
39.60
六、一般公共预算支出预算表(公开表
3)
金额单位:万元
项
目
合计
当年财政拨款安排
上年
结转安排
科目编码
单位代
码
单位名称(科目)
类
款
项
合
计
245.48
245.48
245.48
245.48
四川广播电视台部门
245.48
245.48
207
06
99
673904
其他新闻出版电影支出
173.73
173.73
207
08
07
673904
传输发射
10.13
10.13
208
05
05
673904
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19.23
19.23
208
05
06
673904
机关事业单位职业年金缴费支出
9.62
9.62
210
11
02
673904
事业单位医疗
18.35
18.35
221
02
01
673904
住房公积金
14.42
14.42
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表
3-1)
金额单位:万元
项
目
基本支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合计
人员经费
公用经费
类
款
合
计
245.48
223.11
22.37
245.48
223.11
22.37
673904
四川广播电视台六 0 一工程筹建处
245.48
223.11
22.37
301
工资福利支出
183.51
183.51
301
01
30101
基本工资
52.93
52.93
301
07
30107
绩效工资
67.50
67.50
301
08
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
19.23
19.23
301
09
30109
职业年金缴费
9.62
9.62
301
10
30110
职工基本医疗保险缴费
18.35
18.35
301
12
30112
其他社会保障缴费
1.46
1.46
301
12
3011201
失业保险
0.73
0.73
301
12
3011202
工伤保险
0.73
0.73
301
13
30113
住房公积金
14.42
14.42
302
商品和服务支出
22.37
22.37
302
01
30201
办公费
1.15
1.15
302
07
30207
邮电费
0.46
0.46
302
28
30228
工会经费
2.41
2.41
302
28
3022801
拨缴经费
2.41
2.41
302
99
30299
其他商品和服务支出
18.35
18.35
302
99
3029904
福利费支出
11.95
11.95
302
99
3029909
其他商品和服务支出
6.40
6.40
303
对个人和家庭的补助
39.60
39.60
303
02
30302
退休费
39.60
39.60
303
02
3030203
地方出台的津贴补贴(退休)
39.60
39.60
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表
3-2)
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
金额
类
款
项
合
计
备注:本表无数据
九、一般公共预算
“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)
单位
编码
单位名称(科目)
当年财政拨款预算安排
合
计
因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小
计
公务用车购置费
公务用车运行费
合
计
备注:本表无数据
十、政府性基金支出预算表(公开表
4)
项
目
本年政府性基金预算支出
科目编码
单位代
码
单位名称(科目)
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合
计
备注:本表无数据
十一、政府性基金预算
“三公”经费支出预算表(公开
表
4-1)
单位
编码
单位名称(科目)
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小
计
公务用车
购置费
公务用车运
行费
合
计
备注:本表无数据
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表
5)
项
目
本年国有资本经营预算支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合
计
备注:本表无数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表
6)
单位
名称
项目
名称
预算数
年度
目标
一
级
指
标
二
级
指
标
三
级
指
标
指标性质
指标值
度量单位
权重
指标方向性
备注:本表无数据
第三部分
四川广播电视台六
0 一工程筹建处
2026 年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,六
0 一工程筹建处所有收入和支
出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、
支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、
卫 生 健 康 支 出 、住 房 保 障 支 出 。六 0 一 工 程 筹 建 处 2026
年 收 支 预 算 总 数 245.4 8 万 元 ,与 2025 年 预 算 总 数 基
本 持 平 。
(一)收入预算情况。
六
0 一工程筹建处 2026 年收入预算 245.48 万元,其中:
一般公共预算拨款收入
245.48 万元,占 100%。
(二)支出预算情况。
六
0 一工程筹建处 2026 年支出预算 245.48 万元,其中:
基本支出
245.48 万元,占 100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
六
0 一工程筹建处 2026 年财政拨款收支预算总数 245.48
万元
,和 2025 年财政拨款收支预算总数基本一致。收入包括:本年一般公共预算拨款收入
245.48 万元;文
化旅游体育与传媒支出
183.86 万元、社会保障和就业支出
28.85 万元、卫生健康支出 18.35 万元、住房保障支出 14.42万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
六
0 一工程筹建处 2026 年一般公共预算当年应拨款
245.48 万元,和 2025 年预算数 245.47 万元基本持平。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
其他新闻出版电影支出
173.73 万元,占 70.77%;传输
发射
10.13 万元,占 4.13%;机关事业单位基本养老保险缴
费支出
19.23 万元,占 7.83%;机关事业单位职业年金缴费
支出
9.62 万元,占 3.92%;事业单位医疗支出 18.35 万元,
占
7.48%;住房公积金支出 14.42 万元,占 5.87%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)
其他新闻出版电影支出(项)
2026 年预算数为 173.73 万元,
主要用于:基本工资、绩效工资、失业保险、工伤保险、地
方出台的津贴补贴(退休)、其他商品和服务支出、福利费
支出、拨缴经费、办公费、邮电费。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输
发射(项)
2026 年预算数为 10.13 万元,主要用于:福利费
支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
2026 年预算数为
19.23 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)
2026 年预算数为 9.62
万元,主要用于:职业年金缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项)
2026 年预算数为 18.35 万元,主要用于:职工
基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)
2026 年预算数为 14.42 万元,主要用于:住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
六
0 一工程筹建处 2026 年一般公共预算基本支出 245.48
万元,其中:
工资福利支出
183.51 万元,主要包括:基本工资、绩效
工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职
工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金。
商品和服务支出
22.37 万元,主要包括:办公费、邮电
费、工会经费、拨缴经费、其他商品和服务支出、福利费支
出。
对个人和家庭的补助
39.60 万元,主要包括:退休费。
五、
“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六
0 一工程筹建处 2026 年无使用财政拨款安排“三公”
经费预算。
(一)公务接待费情况
2026 年均未使用财政拨款安排公务接待费预算。(二)公务用车购置及运行维护费情况
2025 年、2026 年均未使用财政拨 款安排公务用车购置
及运行维护费。
本单位现有公务用车
1 辆,其中:轿车 1 辆,旅行车(含
商务车
)0 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆。
2026 年安排公务用车购置费 0 万元,拟购置公务用车 0
辆,其中:轿车
0 辆,旅行车(含商务车)0 辆,越野车 0 辆,
大型客、货车
0 辆。
2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。六、政府性基金预算支出情况说明
六
0 一工程筹建处 2026 年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算情况说明
六
0 一工程筹建处 2026 年无国有资本经营预算支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。
六
0 一工程筹建处为事业单位,按规定未使用机关运行
的相关科目。
(二)政府采购情况。
六
0 一工程筹建处 2026 年无政府采购项目,未安排政
府采购预算。
(三)委托业务费情况。
六
0 一工程筹建处 2026 年未安排委托业务费。
(四)国有资产占有使用情况。
截至
2025 年底,六 0 一工程筹建处共有车辆 1 辆,其
中,省部级领导干部用车
0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执
勤用车
0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。
2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以
上大型设备。
(五)预算绩效情况。
2026 年六 0 一工程筹建处开展绩效目标管理的项目 8
个,涉及预算
245.48 万元。其中:人员类项目 3 个,涉及预
算
223.11 万元;公用经费类 5 个,涉及预算 22.37 万元。
第四部分 名词解释
- 10 -
1、财政拨款收入:指同级财政部门当年拨付的资金。2、
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
3、 三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,
是指部门用财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购 置
及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单 位公
务出国
(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食
费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映
单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税)及租用费、 燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外 宾接
待
)支出。