安徽港航商业保理有限公司关于万用手册的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-01-29
发布于
安徽合肥
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公告内容
项目编号
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 安徽港航商业保理有限公司

二、 *履约供应商名称: 安徽雄茹商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 26*开通会员可解锁*89024

四、 *合同编号: 31297225

五、 *验收单位: 安徽港航商业保理有限公司

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 红绒布面加厚签约本 2 40.0 得力/deli\签到本 验收通过
2 得力 0010 得力 0010 订书钉 10 8.0 得力/deli\0010 验收通过
3 南孚 7号 南孚/NANFU 南孚 7号 电池 七号碱性干电池 20 40.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
4 得力 打印纸打印/复印纸 5 750.0 得力/deli\DL359210 验收通过
5 得力 0012 得力/deli 得力 0012 订书钉 通用型12#订书针 办公用品 单盒装 10 10.0 得力/deli\0012 验收通过
6 南孚 5号碱性电池 南孚/NANFU 南孚 5号碱性电池 20 40.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
7 西玛/simaa 档案盒 会计档案盒 无酸牛皮纸 50 150.0 西玛/simaa\24050-10 验收通过
8 得力 8556 票夹/长尾夹 5 40.0 得力/deli\8556 验收通过
9 兰诗 兰诗 无纺布拖把 木柄圆头拖把 物业酒店清洁 胶棉 1 7.0 兰诗\无纺布 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 舒洪莲
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