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一、 *采购人名称: 亳州市公安局
二、 *履约供应商名称: 亳州市苍龙商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 286*开通会员可解锁*02592
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 亳州市公安局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 电池7 | 2 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 檀香 | 5 | 25.0 | 榄菊/Lanju\檀香 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹 | 2 | 32.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 4 | 多康 1004903 大盘纸 | 3 | 330.0 | 多康\1004903 | 验收通过 | |
| 5 | 枪手 2341 蝇香 | 5 | 25.0 | 枪手/GUNNER\2341 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 云彩纸 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 7 | 爱家 空气清香剂 | 5 | 50.0 | 爱家/aijia\300ml | 验收通过 | |
| 8 | 维达 中码130抽*24包 抽纸 | 2 | 176.0 | 维达/Vinda\中码130抽*24包 | 验收通过 | |
| 9 | 松下 CR2032 电子 | 3 | 15.0 | 松下/Panasonic\CR2032 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3724 光盘 | 2 | 240.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S760 得力/deli S760子弹头中性笔芯0.5mm | 5 | 50.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 12 | 雕牌 红柚薄荷洗洁精1.5KG 洗洁精 | 2 | 32.0 | 雕牌\红柚薄荷洗洁精1.5KG | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮 亮白增艳机洗洗衣液 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 90.0 | 蓝月亮/Blue moon\亮白增艳机洗洗衣液 3kg | 验收通过 | |
| 14 | 得力 垃圾袋 | 5 | 25.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9874 印油/印泥/印台 | 3 | 15.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 16 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 3 | 36.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5623 档案盒(只) | 48 | 384.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 18261 插座 | 2 | 96.0 | 得力/deli\18261 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |