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一、 *采购人名称: 芜湖市东湖学校
二、 *履约供应商名称: 芜湖恩全胜商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 285*开通会员可解锁*46426
四、 *合同编号: 31348195
五、 *验收单位: 芜湖市东湖学校
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASC99373 奖状/证书 8K奖状 1张 | 500 | 300.0 | 晨光/M&G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD97356 胶带/胶纸/胶条 小号 1卷 | 120 | 180.0 | 晨光/M&G\AJD97356 | 验收通过 | |
| 3 | 簸箕 1个 | 80 | 880.0 | 无品牌\簸箕 | 验收通过 | |
| 4 | 苗扫把 植物编织 1把 | 300 | 3300.0 | 无品牌\苗扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 1盒 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASC99372 奖状/证书 A4奖状纸1张 | 4000 | 2000.0 | 晨光/M&G\ASC99372 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7102 胶棒 1支 | 100 | 200.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 1支 | 1100 | 1430.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 k35 中性笔 1支 | 1100 | 1430.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |