芜湖市民强融资担保(集团)有限公司关于针管笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-05-26
发布于
安徽芜湖
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公告内容
项目编号
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公告详情
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一、 *采购人名称: 芜湖市民强融资担保(集团)有限公司

二、 *履约供应商名称: 芜湖云舒商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 296*开通会员可解锁*19295

四、 *合同编号: 31413511

五、 *验收单位: 芜湖市民强融资担保(集团)有限公司

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 宝克 BK119直液式走珠笔 直液式走珠笔 针管笔 30 495.0 宝克/Baoke\BK119直液式走珠笔 验收通过
2 芳香球 室内除臭/芳香用品 100 550.0 无品牌\芳香球 验收通过
3 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 2 300.0 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 验收通过
4 无酸纸档案盒 档案夹 500 2750.0 无品牌\无酸纸档案盒 验收通过
5 无酸纸档案盒 档案夹 20 155.0 无品牌\无酸纸档案盒 验收通过
6 软毛清洁刷 刷子 5 30.0 无品牌\软毛清洁刷 验收通过
7 天鹰 手套 5 30.0 天鹰\橡胶手套 验收通过
8 全给饮水机滤芯 滤器 1 998.0 无品牌\全给饮水机滤芯 验收通过
9 美的 AMS150J-GM 电风扇 1 699.0 美的/Midea\AMS150J-GM 验收通过
10 除臭香薰 香薰/香囊 12 540.0 无品牌\除臭香薰 验收通过
11 南孚 CR2450 纽扣电池 2 31.8 南孚/NANFU\CR2450 验收通过
12 得力 7537 橡皮 橡皮擦 3 75.0 得力/deli\7537 验收通过
13 中华 101-2B 中华2B铅笔 铅笔 6 57.0 中华/Zhonghua\101-2B 验收通过
14 得力 7156 得力7156记事贴 便签本/便条纸/N次贴 4 220.0 得力/deli\7156 验收通过
15 泰洁 垃圾袋 加厚垃圾袋 200 600.0 泰洁\垃圾袋 验收通过
16 妙洁 抹布 双面抹布 20 200.0 妙洁/magic\抹布 验收通过
17 得力 7102 得力7102固体胶21g 胶棒 4 106.0 得力/deli\7102 验收通过
18 米创 米创38CM折叠拖把 胶棉拖把 8 520.0 米创\380mm 验收通过
19 南孚 电池/电力配件 100 250.0 南孚/NANFU\电池 验收通过
20 南孚 电池/电力配件 100 250.0 南孚/NANFU\电池 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 经 理
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