安徽省军区(主管预算单位)关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-11-12
发布于
安徽合肥
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一、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: 合肥庐阳区惠强电子产品商贸部

三、 *采购项目编号: 283*开通会员可解锁*23208

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 立思辰 TN4R4 红色粉盒 1 555.0 立思辰/LANXUM\TN4R4 验收通过
2 立思辰 TN4K4 黑色粉盒 1 465.0 立思辰/LANXUM\TN4K4 验收通过
3 得力 S01 中性笔 2 44.0 得力/deli\S01 验收通过
4 王牌 小CD光盘 2 100.0 王牌\CD 验收通过
5 农夫山泉 矿泉水 1 36.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 验收通过
6 5V40A 开关电源 2 89.2 无品牌\5V40A 验收通过
7 得力 像胶圈 橡皮筋 1 10.0 得力/deli\3215 验收通过
8 珍宝 大盘纸 1 125.5 珍宝\无型号 验收通过
9 普联 光纤收发器 1 235.0 普联/TP-Link\千兆光纤收发器 验收通过
10 得力 5684 A4 75MM档案盒 6 83.1 得力/deli\5684 验收通过
11 联想 DB85 光驱/刻录/DVD 1 235.0 联想/lenovo\DB85 验收通过
12 清风 B913A 卫生间专用擦手纸 1 167.2 清风/qingfeng\B913A 验收通过
13 清风 A4 70G 打印/复印纸 1箱8包 1 155.0 清风/qingfeng\A4 70G 验收通过
14 NETLINK 网络收发器 其它网络设备 1 200.0 NETLINK/NETLINK\网络收发器 验收通过
15 抹布 抹布 5 27.5 无品牌\抹布 验收通过
16 啄木鸟DVD 刻录盘光盘CD/DVD 2 114.38 啄木鸟/PLOVER\啄木鸟DVD 验收通过
17 啄木鸟DVD 刻录盘光盘CD/DVD 2 130.0 啄木鸟/PLOVER\啄木鸟DVD 验收通过
18 清风 B338C2 盒装抽纸 4 70.0 清风/qingfeng\B338C2 验收通过
19 维达 4层180g10卷 卷筒纸 4 111.2 维达/Vinda\4层180g10卷 验收通过
20 白雪 PVR155 中性笔 2 27.14 白雪\PVR155 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 魏晓飞
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