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一、 *采购人名称: 芜湖市公安局镜湖分局
二、 *履约供应商名称: 芜湖市云爱文化用品商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*1117598
四、 *合同编号: 31322440
五、 *验收单位: 芜湖市公安局镜湖分局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁伴 平板卫生纸460克/包 平板卫生纸 | 40 | 116.0 | 洁伴\平板卫生纸460克/包 | 验收通过 | |
| 2 | 超霸 CR2032 纽扣电池 | 5 | 42.5 | 超霸/GP\CR2032 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络) | 5 | 275.0 | 得力/deli\13606 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9573 垃圾袋 | 20 | 84.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 整理箱 | 2 | 330.0 | 茶花\5250806 | 验收通过 | |
| 6 | 苏泊尔 SW-15J626 电热水壶 | 2 | 250.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15J626 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 85.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 80.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 9 | 报告夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 A1236 档案盒 | 8 | 200.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 纸杯 | 10 | 135.0 | 得力/deli\lu220 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 接线板 | 2 | 160.0 | 公牛/BULL\604 | 验收通过 | |
| 13 | 宝克 PC1828A 中性笔 | 5 | 140.0 | 宝克/Baoke\PC1828A | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |