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一、 *采购人名称: 合肥市第三十二中学
二、 *履约供应商名称: 合肥华印电子网络科技有限公司
三、 *采购项目编号: 261*开通会员可解锁*06093
四、 *合同编号: 31312018
五、 *验收单位: 合肥市第三十二中学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9376 复写纸 | 20 | 380.0 | 得力/deli\9376 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 防寒手套 | 4 | 60.0 | 妙洁/magic\丁腈无味加长手套 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6220 各类尺/三角板 | 60 | 240.0 | 得力/deli\6220 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 1号电池 普通干电池 | 40 | 800.0 | 南孚/NANFU\1号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AJD97318 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 420.0 | 晨光/M&G\AJD97318 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASGN7104 胶棒 | 30 | 510.0 | 晨光/M&G\ASGN7104 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |