亳州学院关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-07-21
发布于
安徽亳州
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公告内容
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 亳州学院

二、 *履约供应商名称: 亳州市乐点商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 297*开通会员可解锁*84895

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 亳州学院

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0011 不锈钢订书钉 70 280.0 得力/deli\0011 验收通过
2 双枪 电动抽水泵 1 28.0 双枪\2258 验收通过
3 得力 17854 台灯 1 79.0 得力/deli\17854 验收通过
4 达利园 软面包 面包 2 220.0 达利园\软面包 验收通过
5 得力 70698 水彩笔 10 150.0 得力/deli\70698 验收通过
6 炫彩画纸 40 120.0 无品牌\无型号 验收通过
7 康师傅 绿茶 绿茶 2 90.0 康师傅\绿茶 验收通过
8 得力 卡纸 卡纸 3 45.0 得力/deli\卡纸 验收通过
9 农夫山泉 饮用天然水5L 矿泉水/纯净水 1 48.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水5L 验收通过
10 清风湿巾 湿巾 5 25.0 清风/qingfeng\清风湿巾 验收通过
11 农夫山泉 饮用天然水380ml 矿泉水/纯净水 2 60.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水380ml 验收通过
12 蓝月亮 500g*1 洗手液 3 36.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
13 得力 6009 剪刀 10 50.0 得力/deli\6009 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 姚亮
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