凤阳县人民医院关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-04-17
发布于
安徽滁州
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一、 *采购人名称: 凤阳县人民医院

二、 *履约供应商名称: 凤阳县海承鑫广告信息工程有限公司

三、 *采购项目编号: 276*开通会员可解锁*49629

四、 *合同编号: 31352473

五、 *验收单位: 凤阳县人民医院

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 法耐 MB 薄抹布 300 1020.0 法耐\MB 验收通过
2 晨光 FA5463 日记本 30 90.0 晨光/M&G\FA5463 验收通过
3 京喜 黑色加大塑料袋 100 440.0 京喜\32*50 验收通过
4 襄恺冉 大小号塑料袋 200 560.0 襄恺冉\QH-SLD-002 验收通过
5 徽源昇 HYS——830 HYS——830圆形利器盒5L 黄色 500 2000.0 徽源昇\HYS——830 验收通过
6 晨光 MG2150 记号笔/粗笔 300 570.0 晨光/M&G\MG2150 验收通过
7 得力 PA185 档案盒 48 326.4 得力/deli\PA185 验收通过
8 得力 P0012S 订书钉 200 200.0 得力/deli\P0012S 验收通过
9 丰华 白色塑料袋 400 880.0 丰华\004 验收通过
10 得力 33296 文件夹 24 115.2 得力/deli\33296 验收通过
11 得力 拉杆夹 300 300.0 得力/deli\5534 验收通过
12 5927 牛皮纸档案盒 40 200.0 得力/deli\5927 验收通过
13 得力 6546(单支) 圆珠笔 300 300.0 得力/deli\6546(单支) 验收通过
14 得力 P00018 别针/回形针/大头针 200 280.0 得力/deli\P00018 验收通过
15 得力 S656 中性笔 1152 2649.6 得力/deli\S656 验收通过
16 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 24 24.0 得力/deli\30400 验收通过
17 得力 账本/账册 50 500.0 得力/deli\5004 验收通过
18 飞科 理发器 6 870.0 飞科/FLYCO\FC5916 验收通过
19 超焰 编织布/袋 180 684.0 超焰\无型号 验收通过
20 得力 7757 彩色复印纸 25 195.0 得力/deli\7757 验收通过
21 卷筒纸 80 1880.0 无品牌\无型号 验收通过
22 清风 抽纸 240 816.0 清风/qingfeng\无型号 验收通过
23 得力 5623 档案盒 60 450.0 得力/deli\5623 验收通过
24 晨光 APYRAZ18 档案袋 300 270.0 晨光/M&G\APYRAZ18 验收通过
25 金星 胶水 100 140.0 金星\无型号 验收通过
26 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 30 150.0 得力/deli\30369单卷装 验收通过
27 南孚 5号碱性电池 普通干电池 600 1380.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 刘勇
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