合肥翡翠湖迎宾馆有限公司关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-03-21
发布于
安徽合肥
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公告详情
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一、 *采购人名称: 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司

二、 *履约供应商名称: 合肥米哆哆电子科技有限公司

三、 *采购项目编号: 228*开通会员可解锁*20112

四、 *合同编号: 31325380

五、 *验收单位: 合肥翡翠湖迎宾馆有限公司

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7102 胶棒 24 21.6 得力/deli\7102 验收通过
2 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 20.0 得力/deli\0018 验收通过
3 真彩 PL-919 中性笔 20 10.0 真彩/Truecolor\PL-919 验收通过
4 天章 80*80 收银纸 3 450.0 天章/TANGO\80*80 验收通过
5 晨光 ADM95106 板夹 5 45.0 晨光/M&G\ADM95106 验收通过
6 玛丽 日记本 10 80.0 玛丽\硬面抄 验收通过
7 天章 381-4 打印/复印纸 10 950.0 天章/TANGO\381-4 验收通过
8 得力 Z7518 打印/复印纸 6 118.8 得力/deli\Z7518 验收通过
9 得力 0603 剪刀 5 15.0 得力/deli\0603 验收通过
10 天威 HP 1007(CC388A) 硒鼓 10 650.0 天威/PRINT-RITE\HP 1007(CC388A) 验收通过
11 齐心 B2553 橡皮 30 27.0 齐心/Comix\B2553 验收通过
12 得力 5480 文件夹 10 80.0 得力/deli\5480 验收通过
13 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 10 35.0 得力/deli\30203 验收通过
14 天威 Q2612A 黑 硒鼓 10 650.0 天威/PRINT-RITE\Q2612A 黑 验收通过
15 南孚 5号电池 普通干电池 480 1104.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 梁工
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