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一、 *采购人名称: 合肥市口腔医院
二、 *履约供应商名称: 合肥经济技术开发区易采购办公设备经营部
三、 *采购项目编号: 243*开通会员可解锁*99357
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 合肥市口腔医院
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 75.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 钢直尺 | 30 | 90.0 | 得力/deli\8461 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 VP219橡皮擦 | 10 | 25.0 | 得力/deli\VP219 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 VB156 三孔卷笔刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\VB156 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9524 票夹/长尾夹 | 10 | 10.0 | 得力/deli\9524 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30065 透明胶带 | 2 | 24.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 7 | 塑料桶 塑料水桶 带盖 蓝色 | 5 | 50.0 | 无品牌\塑料桶 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-B5080 公牛插座 3米 8孔 | 20 | 1300.0 | 公牛/BULL\GN-B5080 | 验收通过 | |
| 9 | 娃哈哈 纯净水 596ml*24瓶/箱 纯净水 矿泉水 | 2 | 80.0 | 娃哈哈\纯净水 | 验收通过 | |
| 10 | 榄菊 大容量+快充 电蚊拍 | 3 | 213.0 | 榄菊/Lanju\大容量+快充 | 验收通过 | |
| 11 | 清风 B20A6J 清风 B20A6J 金装原木160G卷筒纸 其他(1*6提*10卷) | 36 | 1044.0 | 清风/qingfeng\B20A6J | 验收通过 | |
| 12 | 得力 HC142-HB 得力 HC143-HB 铅笔 办公用品(30支/筒) | 3 | 60.0 | 得力/deli\HC142-HB | 验收通过 | |
| 13 | 超凡 CF19 厨房点火器/点火棒 | 3 | 199.8 | 超凡\CF19 | 验收通过 | |
| 14 | 清风 BR36MJ 抽纸150抽金装原木抽取式面巾纸 纸(3包*16提(箱) | 5 | 960.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7284 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 35.0 | 得力/deli\7284 | 验收通过 | |
| 16 | 超凡 CHOFN 防风打火机 厨房点火器/点火棒50只 | 1 | 75.2 | 超凡 CHOFN\防风打火机 | 验收通过 | |
| 17 | 天女花 2000 压花原生木浆丝质柔滑感方块刀切卫生纸 | 18 | 180.0 | 天女花\2000 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |