合肥市第一中学关于塑封膜的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-01-15
发布于
安徽合肥
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中标金额
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采购单位
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一、 *采购人名称: 合肥市第一中学

二、 *履约供应商名称: 合肥宸贡商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 235*开通会员可解锁*54938

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 合肥市第一中学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3819 塑封膜塑封膜照片文件资料过塑膜A4 100张 1 32.0 得力/deli\3819 验收通过
2 妙洁 塑杯一次性杯子塑料杯加厚耐高温透明塑料杯 4 32.0 妙洁/magic\206ml*50只 验收通过
3 得力 7652 学生用笔记本A5/50张无线装订软抄本 50 125.0 得力/deli\7652 验收通过
4 得力 7060 水彩笔 可洗水彩笔 4 42.0 得力/deli\7060 验收通过
5 得力 HM108-36 马克笔丙烯马克笔套装学生儿童美术绘画马克笔 2 70.0 得力/deli\HM108-36 验收通过
6 金雕 铭牌金雕V型会议台牌 三角座位牌台卡会议牌 400 2000.0 金雕\会议牌 验收通过
7 得力 磁性贴白板磁扣/吸铁石/磁粒/磁钉 45 180.0 得力/deli\7825 验收通过
8 国为 板纸书画纸海报会议培训白板纸全开白纸80G 20 36.0 国为\全开白纸 验收通过
9 得力 7921 PU/PVC笔记本 150 2175.0 得力/deli\7921 验收通过
10 唐都 32K 记事本 400 400.0 唐都\32K 验收通过
11 得力 资料册 A4资料册文件册多层档案夹 10 220.0 得力/deli\资料册 验收通过
12 晨光 k35 中性笔 40 840.0 晨光/M&G\k35 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 孙伟伟
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