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一、 *采购人名称: 合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥莯炎办公服务有限公司
三、 *采购项目编号: 29*开通会员可解锁*22154
四、 *合同编号: 31327221
五、 *验收单位: 合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 简家 5kg 洗衣液/洗衣粉 | 1 | 85.0 | 简家\5kg | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LQ133 尘推 平板拖把 墩布拖把 保洁工具 | 2 | 16.0 | 得力/deli\LQ133 | 验收通过 | |
| 3 | 心贝洁8400消毒液 84消毒液10斤大桶装 | 1 | 12.0 | 无品牌\心贝洁8400消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 160.0 | 得力/deli\铂印A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 榄菊 3.78升 洁厕剂 | 2 | 60.0 | 榄菊/Lanju\3.78升 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 ZB022 卷筒纸 | 4 | 460.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB022 | 验收通过 | |
| 7 | 物业用 垃圾袋 | 2 | 44.0 | 无品牌\物业用 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7102 得力 7102 胶棒 固体胶 21G/支 12支/盒 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |