合肥市蜀新苑小学关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2025-09-11
发布于
安徽合肥
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一、 *采购人名称: 合肥市蜀新苑小学

二、 *履约供应商名称: 合肥弘沛商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 297*开通会员可解锁*32236

四、 *合同编号: 31155004

五、 *验收单位: 合肥市蜀新苑小学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 24202 得力/deli 软抄本无线胶装A5/40页/本/ 唐都软面抄32k40页/本 100 80.0 得力/deli\24202 验收通过
2 得力 双面胶强力ETC双面胶15-20MM宽长0.8MM厚5608/红绸带/卷胶带 40 116.0 得力/deli\30411 验收通过
3 得力 得力/deli 得力 30412 泡棉双面胶带 20 50.0 得力/deli\30412 验收通过
4 得力 6045 得力/deli 170mm中号办公剪刀 10 49.0 得力/deli\6045 验收通过
5 金号毛巾 GA1074WH 金号毛巾 国产抹布35*75cm蓝色 100 580.0 金号毛巾\GA1074WH 验收通过
6 兰诗 618-R 国产棕扫把鬃毛扫把 120 1500.0 兰诗\618-R 验收通过
7 洁神 百洁瓷砖清洁刷 5 50.0 洁神\刷子 验收通过
8 齐心 A0210 红双夹文件夹文件夹 10 89.0 齐心/Comix\A0210 验收通过
9 高洁 9盎司 一次性纸杯(50)/个/筒/纸杯 20 192.0 高洁\9盎司 验收通过
10 齐心 k3068 晨光Q7中性笔0.5㎜黑色(1*12)/支/盒齐心中性笔(1*12)/支/盒中性笔 60 660.0 齐心/Comix\k3068 验收通过
11 雕牌 草酸(20k)/碱(1k)/立白2㎏洗洁精/大公鸡去污剂/斧头牌去污剂/威猛洁厕液/瓶清洁剂 39 386.1 雕牌\草酸(20k) 验收通过
12 维达 维达V2239抽纸(150抽*3包)/(130抽*6包)/提 16 192.0 维达/Vinda\维达抽纸 验收通过
13 卫洋 WYS-104 竹扫把扫把 6 90.0 卫洋\WYS-104 验收通过
14 茶花 塑料脸盆脸盆 30 387.0 茶花\0508 验收通过
15 得力 9586 加厚背心式垃圾袋(55*75*25-35条)/把垃圾袋 50 745.0 得力/deli\9586 验收通过
16 兰诗 拖把胶棉拖把 120 1500.0 兰诗\棉线拖把 验收通过
17 维达 4层200克*10卷 维达卷纸(1*10*200)/提卷筒纸 74 2582.6 维达/Vinda\4层200克*10卷 验收通过
18 得力 SE158 得力中性笔芯(1*20)/支/真彩红笔芯(1*20)/支盒替芯/铅芯 74 732.6 得力/deli\SE158 验收通过
19 晨光 AJDN7669 胶带/胶纸/胶条 20 118.0 晨光/M&G\AJDN7669 验收通过
20 金号 KJ1059 金号加厚毛巾KJ1059毛巾/金号S6206全棉毛巾 74 1450.4 金号\KJ1059 验收通过
21 晨光 晨光复印纸1*500/张*8包/箱信纸 15 2700.0 晨光/M&G\APYKFV48 验收通过
22 得力 2041S 得力/deli 得力 2041S 美工刀裁纸刀 10 29.0 得力/deli\2041S 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 李振
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