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一、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 合肥策创信息科技有限责任公司
三、 *采购项目编号: 231*开通会员可解锁*74702
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 20915 USB3.0 千兆网卡+HUB 连接线/连接器/转换器 | 1 | 79.0 | 绿联/Ugreen\20915 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 55mm | 12 | 133.68 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9060 百世贴 贴纸 | 2 | 7.6 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 LD2410 硒鼓 | 1 | 615.0 | 联想/lenovo\LD2410 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 LD2410 硒鼓 | 1 | 615.0 | 联想/lenovo\LD2410 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 LD2410 硒鼓 | 1 | 615.0 | 联想/lenovo\LD2410 | 验收通过 | |
| 7 | 联想 LD2410 硒鼓 | 1 | 635.0 | 联想/lenovo\LD2410 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |