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一、 *采购人名称: 亳州市谯城中学
二、 *履约供应商名称: 亳州市润星升商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 259*开通会员可解锁*71332
四、 *合同编号: 31279939
五、 *验收单位: 亳州市谯城中学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 山头林村 美工类8K奖状 | 4000 | 800.0 | 山头林村\8659 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水/液体胶水 | 240 | 480.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 黑骑士 电池/电力配件9V电池 | 100 | 500.0 | 黑骑士/ BLACK KNIGHT\9V | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8521 票夹/长尾夹/长尾夹/燕尾夹/票夹4号 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹5号长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7092 胶水/固体胶 | 60 | 120.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹办公票夹燕尾夹3号 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |