合肥一六八新店花园学校关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-01-29
发布于
安徽合肥
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公告内容
项目编号
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 合肥一六八新店花园学校

二、 *履约供应商名称: 安徽企铭商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 246*开通会员可解锁*79771

四、 *合同编号: 31288206

五、 *验收单位: 合肥一六八新店花园学校

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 C4774-5 A4纸 10 1550.0 齐心/Comix\C4774-5 验收通过
2 齐美科 画板/画架。胶板 100 460.0 齐美科\胶板 验收通过
3 快力文 内页 奖状/证书,荣誉证书内页 215 107.5 快力文\内页 验收通过
4 得力 LL312 喷壶 80 1200.0 得力/deli\LL312 验收通过
5 得力 3710 键鼠套装。鼠标垫 4 40.0 得力/deli\3710 验收通过
6 奥圣顿 电脑包 4 280.0 奥圣顿\11-15寸 验收通过
7 沿途 E21 充气泵 1 175.0 沿途\E21 验收通过
8 得力 DL8071 充气泵电动大 1 450.0 得力/deli\DL8071 验收通过
9 金隆兴 版画画框 12 300.0 金隆兴/Glosen\画框 验收通过
10 金值 六角粉笔 粉笔彩色 10 1200.0 金值\六角粉笔 验收通过
11 金值 无尘 粉笔白色 10 1000.0 金值\无尘 验收通过
12 得力 圆规 40 1200.0 得力/deli\普通装 验收通过
13 视明通 FMT-240-1202000 电脑电源适配器 4 480.0 视明通/COMPCCTV\FMT-240-1202000 验收通过
14 爱特福 468ml*30瓶 84消毒液 10 1500.0 爱特福\468ml*30瓶 验收通过
15 威佳 塑料桶 红桶 60 600.0 威佳\塑料桶 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: ah*开通会员可解锁*
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