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一、 *采购人名称: 合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司
二、 *履约供应商名称: 安徽佰禾星梦科技有限公司
三、 *采购项目编号: 26*开通会员可解锁*13987
四、 *合同编号: 31136938
五、 *验收单位: 合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文化墙 | 6 | 936.0 | 无品牌\文化墙 | 验收通过 | |
| 2 | 员工手册 | 60 | 510.0 | 无品牌\员工手册 | 验收通过 | |
| 3 | 餐饮券 | 1500 | 825.0 | 无品牌\餐饮券 | 验收通过 | |
| 4 | 邀请函(含内页/外页) | 300 | 960.0 | 无品牌\邀请函(含内页/外页) | 验收通过 | |
| 5 | 客房特价体验券 | 2000 | 740.0 | 无品牌\客房特价体验券 | 验收通过 | |
| 6 | 店总名片/销售名片/部门经理名片 | 17 | 255.0 | 无品牌\店总名片/销售名片/部门经理名片 | 验收通过 | |
| 7 | 楼层主管、领班工作日报表(双面) | 60 | 420.0 | 无品牌\楼层主管、领班工作日报表(双面) | 验收通过 | |
| 8 | 楼层清扫日常工作分配表 | 20 | 112.0 | 无品牌\楼层清扫日常工作分配表 | 验收通过 | |
| 9 | 雨伞购买卡 | 1000 | 400.0 | 无品牌\雨伞购买卡 | 验收通过 | |
| 10 | 擦鞋服务提示卡 | 800 | 120.0 | 无品牌\擦鞋服务提示卡 | 验收通过 | |
| 11 | 裸棉卡 个 | 200 | 290.0 | 无品牌\裸棉卡 | 验收通过 | |
| 12 | 宾客意见书 | 500 | 300.0 | 无品牌\宾客意见书 | 验收通过 | |
| 13 | 咖啡杯(塑料) | 2000 | 1500.0 | 无品牌\咖啡杯(塑料) | 验收通过 | |
| 14 | 咖啡杯(纸质) | 10000 | 6300.0 | 无品牌\咖啡杯(纸质) | 验收通过 | |
| 15 | 塑料打包袋 | 5000 | 850.0 | 无品牌\塑料打包袋 | 验收通过 | |
| 16 | 包厢打包袋 | 4200 | 6300.0 | 无品牌\包厢打包袋 | 验收通过 | |
| 17 | 咖啡打包袋(牛皮纸)双杯 | 1000 | 1400.0 | 无品牌\咖啡打包袋(牛皮纸)双杯 | 验收通过 | |
| 18 | 咖啡打包袋(牛皮纸)单杯 | 1000 | 1200.0 | 无品牌\咖啡打包袋(牛皮纸)单杯 | 验收通过 | |
| 19 | 会议纸张 | 400 | 1400.0 | 无品牌\会议纸张 | 验收通过 | |
| 20 | 餐饮结账单 | 50 | 400.0 | 无品牌\餐饮结账单 | 验收通过 | |
| 21 | 点菜单 | 75 | 487.5 | 无品牌\点菜单 | 验收通过 | |
| 22 | 收据遗失证明 | 70 | 350.0 | 无品牌\收据遗失证明 | 验收通过 | |
| 23 | 宾客住宿登记单 | 200 | 1680.0 | 无品牌\宾客住宿登记单 | 验收通过 | |
| 24 | 杂项收费单 | 60 | 360.0 | 无品牌\杂项收费单 | 验收通过 | |
| 25 | 行李寄存牌 | 500 | 150.0 | 无品牌\行李寄存牌 | 验收通过 | |
| 26 | 房卡内页 | 2000 | 300.0 | 无品牌\房卡内页 | 验收通过 | |
| 27 | 5号信封 牛皮信封 | 1800 | 630.0 | 无品牌\5号信封 | 验收通过 | |
| 28 | 房卡封套 | 2000 | 640.0 | 无品牌\房卡封套 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |