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一、 *采购人名称: 天长市中医院
二、 *履约供应商名称: 天长市行程文化用品销售有限公司
三、 *采购项目编号: 258*开通会员可解锁*98250
四、 *合同编号: 31305773
五、 *验收单位: 天长市中医院
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 晨光/M&G K35 中性笔 | 204 | 3916.8 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADMN4163 文件夹 | 90 | 810.0 | 晨光/M&G\ADMN4163 | 验收通过 | |
| 3 | 玛丽 3240 学生用笔记本 | 64 | 832.0 | 玛丽\3240 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 192 | 1152.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 96 | 768.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5003ES 资料册 | 60 | 480.0 | 得力/deli\5003ES | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 50 | 100.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 得力 5683 档案盒 | 790 | 4740.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 钢丝球 | 40 | 212.0 | 妙洁/magic\6个/包 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 橡皮筋 | 100 | 500.0 | 得力/deli\3219 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 C310A 文件袋 | 504 | 4032.0 | 齐心/Comix\C310A | 验收通过 | |
| 12 | 天润 万用手册 | 80 | 400.0 | 天润\2025 | 验收通过 | |
| 13 | 万用手册 | 180 | 900.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 其它沙发配件 | 30 | 300.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 9018 替芯/铅芯 | 300 | 4200.0 | 晨光/M&G\9018 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 电池/电力配件 | 360 | 1296.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 电池/电力配件 | 1200 | 4320.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 48 | 480.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 9181 文件框 | 5 | 145.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |