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一、 *采购人名称: 安徽省港口运营集团有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥准则商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 274*开通会员可解锁*60199
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 安徽省港口运营集团有限公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 不干胶标签 108枚25×30mm红框 贴纸自粘性标贴纸姓名贴 不干胶标签 | 10 | 18.0 | 得力/deli\7191 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S63 拔帽中性笔 签字笔 水笔 办公笔 0.7mm子弹头 办公文具中性笔 | 5 | 150.0 | 得力/deli\S63 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0370 40页平钉省力订书机 | 5 | 130.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-109K 6位 5米 电源插座 | 5 | 340.0 | 公牛/BULL\GN-109K 6位 5米 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2057 大号锌合金金属美工刀 美工刀 | 5 | 70.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 8 | 百岁山 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml | 20 | 700.0 | 百岁山/Ganten\348ml*24 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7101 固体胶 7092、7101、7102、7103/7122办公文具用品胶棒 | 1 | 12.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 得力 0018 曲别针/回形针 100枚/盒 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\18 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0231 订书机得力0231起钉器 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |