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一、 *采购人名称: 马鞍山市博望区消防救援大队
二、 *履约供应商名称: 安徽慎丰供应链管理有限公司
三、 *采购项目编号: 264*开通会员可解锁*00430
四、 *合同编号: 31307483
五、 *验收单位: 马鞍山市博望区消防救援大队
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 阿摩司 22G 固体胶棒 | 20 | 100.0 | 阿摩司\22G | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B3628 长尾夹 | 4 | 49.6 | 齐心/Comix\B3628 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B3627 长尾夹 | 4 | 57.6 | 齐心/Comix\B3627 | 验收通过 | |
| 4 | 可得优 3541 小刀/美工刀 | 1 | 23.9 | 可得优/KW-TRIO\3541 | 验收通过 | |
| 5 | 英雄 880 记号笔/粗笔 | 2 | 50.0 | 英雄/HERO\880 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-609-1.8米 多功能插座 | 50 | 1325.0 | 公牛/BULL\GN-609-1.8米 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 垃圾桶9.5L | 4 | 42.0 | 得力/deli\9.5L | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9555垃圾桶 | 5 | 92.5 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7186 标签纸 | 6 | 11.4 | 得力/deli\7186 | 验收通过 | |
| 10 | 霞光 A4 塑封膜 | 2 | 48.8 | 霞光\A4 | 验收通过 | |
| 11 | 宝克 PC1838 中性笔 | 3 | 86.4 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7317 胶水 | 5 | 22.5 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9864 印台 | 4 | 48.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 A1154文件袋 | 10 | 45.0 | 齐心/Comix\A1154 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ABS92743 彩色长尾夹 | 4 | 46.4 | 晨光/M&G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92740 彩色长尾夹 | 4 | 46.0 | 晨光/M&G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 17 | 齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸 | 90 | 2070.0 | 齐心/Comix\晶纯A4 70g | 验收通过 | |
| 18 | 得力 64103 档案袋 | 3 | 45.0 | 得力/deli\64103 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 橡皮筋3212 | 2 | 16.0 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 30289 胶带55mm*80Y | 4 | 34.0 | 得力/deli\30289 | 验收通过 | |
| 21 | 中华 101-2B 铅笔 | 1 | 9.0 | 中华/Zhonghua\101-2B | 验收通过 | |
| 22 | 妙洁 超细纤维抹布8片装 | 2 | 59.6 | 妙洁/magic\5119 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |