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一、 *采购人名称: 芜湖经济技术开发区投资服务中心(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 芜湖华川贸易有限公司
三、 *采购项目编号: 287*开通会员可解锁*19432
四、 *合同编号: 31414239
五、 *验收单位: 芜湖经济技术开发区投资服务中心(主管预算单位)
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雷达 蚊香液112晚+加热器 蚊香/蚊香液 | 10 | 180.0 | 雷达/Raid\蚊香液112晚+加热器 | 验收通过 | |
| 2 | 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 | 10 | 230.0 | 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml | 验收通过 | |
| 3 | 莱盛 LS-CF233A 适用惠普M233sdw HP M232dw M232dwc M233dw M233sdn 硒鼓 | 3 | 414.0 | 莱盛/Laser\LS-CF233A | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-901 转换插头 | 2 | 44.0 | 公牛/BULL\GN-901 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTSE9G2/64G 金士顿(Kingston)64GB USB3.2优盘U盘 | 4 | 228.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2/64G | 验收通过 | |
| 6 | 得力 垃圾袋 | 40 | 100.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |