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一、 *采购人名称: 合肥市退役军人服务中心
二、 *履约供应商名称: 合肥庐阳区兵总电子产品经营部
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*1179389
四、 *合同编号: 31377104
五、 *验收单位: 合肥市退役军人服务中心
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得宝 抽纸 抽纸 | 2 | 115.8 | 得宝/TEMPO\抽纸 | 验收通过 | |
| 2 | 奔图 TL-413H 墨盒 | 4 | 860.0 | 奔图/Pantum\TL-413H | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 扫描仪配件 | 1 | 29.8 | 绿联/Ugreen\扩展坞 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1008 红 中性笔 | 1 | 24.2 | 晨光/M&G\GP1008 红 | 验收通过 | |
| 5 | 强林 账本/账册 | 2 | 16.6 | 强林/QIANGLIN\银行存款日记账 | 验收通过 | |
| 6 | 广博 JS8309 胶水 | 1 | 14.0 | 广博/Guangbo\JS8309 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 PE122 板夹 | 2 | 30.4 | 得力/deli\PE122 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 1 | 6.0 | 晨光/M&G\ABS92606 | 验收通过 | |
| 9 | 西玛 财务证明用品 | 10 | 220.0 | 西玛/simaa\凭证盒 | 验收通过 | |
| 10 | 西玛 财务证明用品 | 4 | 87.2 | 西玛/simaa\凭证包角 | 验收通过 | |
| 11 | 奔图 DL413 硒鼓 | 1 | 340.0 | 奔图/Pantum\DL413 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6240 各类尺/三角板 | 1 | 3.0 | 得力/deli\6240 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30202 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 25.0 | 得力/deli\30202 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5901 文件夹 | 6 | 129.6 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 16 | 柯尼卡美能达 TN323 粉盒 | 1 | 335.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN323 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 1 | 20.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |