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一、 *采购人名称: 合肥市交通运输局
二、 *履约供应商名称: 合肥文语商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 285*开通会员可解锁*11814
四、 *合同编号: 31316912
五、 *验收单位: 合肥市交通运输局
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-402 接线板 插线板 6位总控 电视插座 | 5 | 210.7 | 公牛/BULL\gn-402 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0838 桌面太阳能计算器 电子计算器1 算术型 | 5 | 167.5 | 得力/deli\0838 | 验收通过 | |
| 3 | 知绿源 1765 办公垃圾桶 垃圾筒废纸篓筐 | 5 | 60.0 | 知绿源\办公垃圾桶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 125ml 胶水 无色 胶棒 | 40 | 100.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30246 得力 30246 大胶带宽60mm | 5 | 24.75 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0672 得力 0672 卡通可爱 机甲先锋系列卷笔刀/削笔器 | 5 | 51.5 | 得力/deli\0672 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 起钉器/拔钉器 12# 黑 凑单 装订线材 | 20 | 49.2 | 齐心/Comix\B3064 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |