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一、 *采购人名称: 亳州市谯城区公共交通有限责任公司
二、 *履约供应商名称: 亳州市冒裕商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 285*开通会员可解锁*54326
四、 *合同编号: 31354900
五、 *验收单位: 亳州市谯城区公共交通有限责任公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASSN2245 剪刀 | 1 | 9.0 | 晨光/M&G\ASSN2245 | 验收通过 | |
| 2 | 九阳 K20FD-W6391 电水壶 | 1 | 139.0 | 九阳/Joyoung\K20FD-W6391 | 验收通过 | |
| 3 | 妙然 塑料盆 | 2 | 20.0 | 妙然\MR-9641 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 卷纸 卷纸 | 1 | 19.0 | 清风/qingfeng\卷纸 | 验收通过 | |
| 5 | 盆架 | 2 | 320.0 | 无品牌\qrIE1Xlr | 验收通过 | |
| 6 | 玛仕福 200克 档案袋 | 25 | 15.0 | 玛仕福\200克 | 验收通过 | |
| 7 | 0314 订书机 | 2 | 24.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGP02310 中性笔 | 1 | 12.0 | 晨光/M&G\AGP02310 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30248 胶带 | 1 | 7.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 63211 档案盒 | 10 | 50.0 | 得力/deli\63211 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9891 印台 | 2 | 9.0 | 得力/deli\9891 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |