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一、 *采购人名称: 亳州学院
二、 *履约供应商名称: 亳州市飞越商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*1107408
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 亳州学院
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33593 铅笔 | 2 | 28.0 | 得力/deli\33593 | 验收通过 | |
| 2 | 飚王 SED008 刻录机 | 1 | 220.0 | 飚王/SSK\SED008 | 验收通过 | |
| 3 | 绿之源 竹炭包/炭盒 | 4 | 220.0 | 绿之源/GREEN SOURCE\活性炭 | 验收通过 | |
| 4 | 天堂伞 其它雨伞架/桶/袋 | 20 | 580.0 | 天堂伞\雨伞 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT3200 抽纸 | 1 | 300.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 6 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 260.0 | 利得\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 6 | 72.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7901 记事本 | 8 | 80.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0037 回形针座/盒 | 5 | 60.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 2 | 50.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5608 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5608 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 BT130 便签本/便条纸/N次贴 | 8 | 80.0 | 得力/deli\BT130 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0468 订书钉 | 10 | 180.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |