亳州学院关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-03-08
发布于
安徽亳州
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公告内容
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 亳州学院

二、 *履约供应商名称: 亳州市飞越商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*1107408

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 亳州学院

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 33593 铅笔 2 28.0 得力/deli\33593 验收通过
2 飚王 SED008 刻录机 1 220.0 飚王/SSK\SED008 验收通过
3 绿之源 竹炭包/炭盒 4 220.0 绿之源/GREEN SOURCE\活性炭 验收通过
4 天堂伞 其它雨伞架/桶/袋 20 580.0 天堂伞\雨伞 验收通过
5 心相印 DT3200 抽纸 1 300.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 验收通过
6 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 10 260.0 利得\手提式垃圾袋 验收通过
7 得力 S01 中性笔 6 72.0 得力/deli\S01 验收通过
8 得力 7901 记事本 8 80.0 得力/deli\7901 验收通过
9 得力 0037 回形针座/盒 5 60.0 得力/deli\0037 验收通过
10 得力 7102 胶棒 2 50.0 得力/deli\7102 验收通过
11 得力 0012 订书钉 2 50.0 得力/deli\0012 验收通过
12 得力 5608 档案盒 10 100.0 得力/deli\5608 验收通过
13 得力 BT130 便签本/便条纸/N次贴 8 80.0 得力/deli\BT130 验收通过
14 得力 0468 订书钉 10 180.0 得力/deli\0468 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 杜聪聪
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