合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于彩色复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-03-09
发布于
安徽合肥
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一、 *采购人名称: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

二、 *履约供应商名称: 安徽万事达电子商务有限公司

三、 *采购项目编号: 243*开通会员可解锁*49373

四、 *合同编号: 30888224

五、 *验收单位: 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7391 得力7391彩色复印纸70g-A4-100页/包-25包(浅红)(包) 20 *开通会员可解锁*.0 得力/deli\7391 验收通过
2 真彩 GR-009A 替芯/铅芯 2 20.0 真彩/Truecolor\GR-009A 验收通过
3 齐心 B2538 修正液/修正带/修正贴 2 5.2 齐心/Comix\B2538 验收通过
4 晨光 G-5 0.5mm 20支/盒 按动子弹头中性笔芯K35/S01/S08适用 1 20.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
5 南孚 5号碱性电池 聚能环5号电池 (单位:节) 2 3.6 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
6 册宣 警示隔离带警戒线 5 239.8 册宣\100米 验收通过
7 得力 0231起钉器 2 4.4 得力/deli\0231 验收通过
8 齐心 齐心Q310-1抽杆夹 薄款220*310mm A4(单位:个) 20 25.2 齐心/Comix\Q310-1 验收通过
9 齐心 C4509软面抄B5/50 5 17.5 齐心/Comix\C4509 验收通过
10 得力 30401 棉纸双面胶12mm*10y*80um 10 10.0 得力/deli\30401 验收通过
11 得力 6009 180mm 12把/盒 剪刀 (单位:把) 4 18.0 得力/deli\6009 验收通过
12 晨光 K35 黑 晨光水笔k35 0.5mm按动中性笔 1 24.0 晨光/M&G\K35 黑 验收通过
13 霞光 A4塑封膜7丝 15 570.0 霞光\A4 验收通过
14 晨光 AJD97354 24mm*5y 双面泡棉胶海绵胶带 (单位:卷) 30 75.0 晨光/M&G\AJD97354 验收通过
15 南孚 7号电池 普通干电池 (单位:粒) 2 3.6 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 姜蕾蕾
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