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一、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 合肥庐阳区惠强电子产品商贸部
三、 *采购项目编号: 256*开通会员可解锁*78384
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性饭盒 纸杯/饭盒/保温桶/保温提锅 | 2 | 84.0 | 无品牌\一次性饭盒 | 验收通过 | |
| 2 | 寿桃寿碗 碗/碟/筷 | 16 | 1902.4 | 无品牌\寿桃寿碗 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |