合肥市凤凰城小学关于教学仪器的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-04-22
发布于
安徽合肥
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采购单位
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一、 *采购人名称: 合肥市凤凰城小学

二、 *履约供应商名称: 合肥市游京侠商贸有限责任公司

三、 *采购项目编号: 283*开通会员可解锁*83975

四、 *合同编号: 31380973

五、 *验收单位: 合肥市凤凰城小学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 吹尘机/电动修剪器电池 1 160.0 无品牌\电池 验收通过
2 吹尘机/电动修剪器电池 3 405.0 无品牌\电池 验收通过
3 得力 7406 打印/复印纸A3 2 390.0 得力/deli\7406 验收通过
4 得力 ZF510 打印/复印纸A4 13 2535.0 得力/deli\ZF510 验收通过
5 橡胶手套 51 499.8 无品牌\手套 验收通过
6 红柄家用剪刀198mm 50 950.0 无品牌\剪刀 验收通过
7 得力 特大燕尾夹75mm 40 352.0 得力/deli\特大燕尾夹 验收通过
8 尘推 10 450.0 无品牌\尘推45cm 验收通过
9 得力 9864 印油/印泥/印台 长方形印台 20 250.0 得力/deli\9864 验收通过
10 得力 燕尾夹 20 190.0 得力/deli\燕尾夹 验收通过
11 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 20 158.0 得力/deli\30011 验收通过
12 ALJ99434 垃圾袋 办公室垃圾袋 200 900.0 无品牌\ALJ99434 验收通过
13 好媳妇 簸箕 30 420.0 好媳妇\4475 验收通过
14 得力 0018 别针/回形针/大头针 50 100.0 得力/deli\0018 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: ah*开通会员可解锁*
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