安徽省军区(主管预算单位)关于衣物消毒液的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-04-29
发布于
安徽合肥
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公告详情
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一、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: 合肥庐阳区惠强电子产品商贸部

三、 *采购项目编号: 223*开通会员可解锁*41691

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱特福 84消毒液 消毒液 15 97.5 爱特福\84消毒液 验收通过
2 得力3429 方格纸 186 344.1 得力/deli\得力3429 验收通过
3 爱家 空气清新剂 15 178.5 爱家/aijia\300ml 验收通过
4 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 15 225.0 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 验收通过
5 马桶刷 25 250.0 无品牌\无型号 验收通过
6 得力 6600ES 中性笔 16 171.2 得力/deli\6600ES 验收通过
7 得力 9574 垃圾袋 50 265.0 得力/deli\9574 验收通过
8 商标纸/标签纸 2 15.0 无品牌\无型号 验收通过
9 清风 BR64SJE4 抽纸 1箱8提 1提6包 软抽 72 1080.0 清风/qingfeng\BR64SJE4 验收通过
10 无型号 办公包 公文包 186 2092.5 无品牌\无型号 验收通过
11 枪手 600毫升 灭鼠/杀虫剂 10 270.0 枪手/GUNNER\600毫升 验收通过
12 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 15 97.5 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g 验收通过
13 pe胶带 5 75.0 无品牌\透明大胶带 验收通过
14 得力 8566 票夹/长尾夹 5 44.0 得力/deli\8566 验收通过
15 得力 7651 软面抄 186 362.7 得力/deli\7651软面抄 验收通过
16 一次性纸杯 一次性餐桌用品套装 15 150.0 无品牌\一次性杯 验收通过
17 一次性雨衣 雨衣 158 1185.0 无品牌\一次性雨衣 验收通过
18 布头拖把 棉拖把/扫把头 34 323.0 无品牌\布拖把 验收通过
19 抹布 抹布 40 220.0 无品牌\抹布 验收通过
20 白云 平板拖把 大排拖 平板拖把 10 600.0 白云\平板拖把 验收通过
21 得翔 扫把套装 扫把套装 34 510.0 得翔\扫把套装 验收通过
22 塑料盆 388 2134.0 无品牌\塑料脸盆 验收通过
23 南孚 电池5#/7#电力配件 48 110.4 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 陈翔宇
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