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一、 *采购人名称: 亳州市华佗中医院
二、 *履约供应商名称: 亳州市小兰商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 27*开通会员可解锁*96879
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 亳州市华佗中医院
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文件篮/文件夹 | 50 | 350.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33511 档案盒55档案盒 | 60 | 450.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
| 3 | 乐服 收纳架收纳筐筐子 | 50 | 1000.0 | 乐服/leefuu\84574 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5953 档案袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 5 | 哈乐迪 衣架 衣架挂衣架毛巾架挂钩(衣排钩) | 20 | 200.0 | 哈乐迪/hoolld\衣架 | 验收通过 | |
| 6 | 维诺亚 塑杯一次性杯子一次性塑料杯 | 100 | 900.0 | 维诺亚\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 夹子/收纳夹子小抽杆夹 | 500 | 500.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 课业本/教学用本软面抄软抄本 | 100 | 100.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 9 | FGA FP1003 热水瓶暖瓶 | 10 | 250.0 | FGA\FP1003 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条透明封箱胶带 | 20 | 100.0 | 晨光/M&G\AJD97388 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 得力文件夹配件抽杆夹 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 美工刀 美工刀 | 30 | 150.0 | 得力/deli\美工刀 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6055 剪刀 | 20 | 200.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 19360 得力粘钩 | 300 | 300.0 | 得力/deli\19360 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |