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一、 *采购人名称: 亳州市谯城区魏岗学区中心学校
二、 *履约供应商名称: 亳州护航商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*1023706
四、 *合同编号: 31237219
五、 *验收单位: 亳州市谯城区魏岗学区中心学校
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8014拆信刀/切纸刀 | 1 | 93.0 | 得力/deli\8014 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S20 中性笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0764 电热水壶 | 2 | 224.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 8 | 144.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5623 档案盒 | 30 | 270.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3324 PU/PVC笔记本 | 7 | 98.0 | 得力/deli\3324 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1555 电子计算器 | 3 | 171.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3572 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 得力/deli\3572 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |