亳州学院关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-03-19
发布于
安徽亳州
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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供应商
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采购代理
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公告详情
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一、 *采购人名称: 亳州学院

二、 *履约供应商名称: 亳州市苍龙商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 236*开通会员可解锁*39728

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 亳州学院

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 213001 扫把 2 40.0 茶花\213001 验收通过
2 得力 3151 活页记事本 20 360.0 得力/deli\3151 验收通过
3 飞达 小板车 2 240.0 飞达\小板车 验收通过
4 清风 纯水湿巾80片 湿巾 8 120.0 清风/qingfeng\纯水湿巾80片 验收通过
5 卓达 9082 铜章印台 2 50.0 卓达/ZHUODA\9082 验收通过
6 茶花 脸盆116007 2 28.0 茶花\116007 验收通过
7 得力 5596 文件袋 40 140.0 得力/deli\5596 验收通过
8 得力 9560 纸杯 10 90.0 得力/deli\9560 验收通过
9 清风抽纸 抽纸 2 600.0 清风/qingfeng\清风抽纸 验收通过
10 罗技G 鼠标垫 2 8.0 罗技G\26*21 验收通过
11 清风 110mm*100mm(3层) 卷纸 20 400.0 清风/qingfeng\110mm*100mm(3层) 验收通过
12 罗技 MK345 键盘 4 632.0 罗技/Logitech\MK345 验收通过
13 访客 收纳箱/盒/袋整理箱 2 170.0 访客\150L 验收通过
14 金号 G1955H 毛巾/面巾/方巾 20 300.0 金号\G1955H 验收通过
15 得力 9172 笔筒9172 5 30.0 得力/deli\9172 验收通过
16 得力 33350 商标纸/标签纸 10 30.0 得力/deli\33350 验收通过
17 得力 3717 无线鼠标 3 174.0 得力/deli\3717 验收通过
18 得力 6009 剪刀 5 40.0 得力/deli\6009 验收通过
19 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 5 40.0 得力/deli\30248 验收通过
20 得力 报告夹5530 2 20.0 得力/deli\5530 验收通过
21 蓝月亮 500g*1 洗手液 5 60.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
22 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 15 75.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
23 南孚 5号 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 15 45.0 得力/deli\7733 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 鲍勇
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