利辛县汝集学区中心学校关于各类尺/三角板的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-05-01
发布于
安徽亳州
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公告内容
项目编号
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公告详情
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一、 *采购人名称: 利辛县汝集学区中心学校

二、 *履约供应商名称: 利辛县一诺办公用品有限公司

三、 *采购项目编号: 275*开通会员可解锁*41032

四、 *合同编号: 31346889

五、 *验收单位: 利辛县汝集学区中心学校

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 74509 各类尺/三角板 套尺 20 56.0 得力/deli\74509 验收通过
2 得力 36006 毛笔 12 300.0 得力/deli\36006 验收通过
3 得力 77794 剪刀 10 130.0 得力/deli\77794 验收通过
4 得力 文房墨汁 32 672.0 得力/deli\S761 验收通过
5 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾 35 525.0 洁丽雅/grace\7050 验收通过
6 金隆兴 6729 粉笔 100 700.0 金隆兴\6729 验收通过
7 得力 6821 记号笔/粗笔 10 100.0 得力/deli\6821 验收通过
8 得力 18500 普通干电池 40 160.0 得力/deli\18500 验收通过
9 百利文 B835 档案盒 50 300.0 百利文\B835 验收通过
10 得力 3344 记事本 40 720.0 得力/deli\3344 验收通过
11 得力 0306 订书机 10 100.0 得力/deli\0306 验收通过
12 得力 7312 胶水 20 50.0 得力/deli\7312 验收通过
13 得力 S01红色 中性笔 40 1072.0 得力/deli\S01红色 验收通过
14 日天 不干胶标签 4 50.4 日天\201 验收通过
15 得力 S20 中性笔 40 960.0 得力/deli\S20 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: ah1623040014
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