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一、 *采购人名称: 芜湖市龙湖中心小学
二、 *履约供应商名称: 芜湖杰创广告设计有限公司
三、 *采购项目编号: 231*开通会员可解锁*48117
四、 *合同编号: 31349382
五、 *验收单位: 芜湖市龙湖中心小学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2057 美工刀 | 34 | 231.2 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 SW-17E05L 电热水壶 | 11 | 825.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17E05L | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 4 | 家优梦 30*30 抹布 | 240 | 912.0 | 家优梦\30*30 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 50 | 500.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 8 | 192.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 opp胶带 | 20 | 130.0 | 得力/deli\JD175 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30435 双面胶带 | 100 | 50.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 10 | 西玛 6788 文件袋 | 10 | 150.0 | 西玛/simaa\6788 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 GN-604 电源插座 | 10 | 500.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |