桐城市同安小学关于洗衣液/洗衣粉的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-04-22
发布于
安徽安庆
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 桐城市同安小学

二、 *履约供应商名称: 桐城市好用软件销售有限公司

三、 *采购项目编号: 262*开通会员可解锁*32311

四、 *合同编号: 31336313

五、 *验收单位: 桐城市同安小学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蓝月亮 1kg 洗衣液/洗衣粉 22 374.0 蓝月亮/Blue moon\1kg 验收通过
2 五月花 扫把 扫把 150 2100.0 五月花\扫把 验收通过
3 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 32 480.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
4 得力 图书档案装具 66 330.0 得力/deli\7838 验收通过
5 得力 S20 中性笔 110 3190.0 得力/deli\S20 验收通过
6 得力 S20 中性笔 135 3915.0 得力/deli\S20 验收通过
7 利得 垃圾袋 垃圾袋 300 3750.0 利得\垃圾袋 验收通过
8 得力 8555A 票夹/长尾夹 60 600.0 得力/deli\8555A 验收通过
9 利临 簸箕 垃圾桶 65 780.0 利临\簸箕 验收通过
10 美盛 洗车毛巾 抹布 135 877.5 美盛\洗车毛巾 验收通过
11 本迪 17L垃圾桶 垃圾桶 87 1044.0 本迪\17L垃圾桶 验收通过
12 冰禹 锹 1 30.0 冰禹\铁锹 验收通过
13 大卫 拖把桶 水桶 67 971.5 大卫\拖把桶 验收通过
14 心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸 40 560.0 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语面巾纸200抽*3 验收通过
15 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 12 240.0 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 验收通过
16 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 15 300.0 南孚/NANFU\5号8粒(2代) 验收通过
17 好媳妇 胶棉拖把 70 4060.0 好媳妇\33cm 验收通过
18 洁丽雅 运动毛巾 60 1140.0 洁丽雅/grace\毛巾 验收通过
19 得力 6916-黑 中性笔 110 1760.0 得力/deli\6916-黑 验收通过
20 得力 6009 剪刀 11 66.0 得力/deli\6009 验收通过
21 得力 0015 订书钉 51 102.0 得力/deli\0015 验收通过
22 得力 8553 票夹/长尾夹 36 612.0 得力/deli\8553 验收通过
23 得力 7103 胶棒 140 280.0 得力/deli\7103 验收通过
24 得力 橡皮筋 6 90.0 得力/deli\3213 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 桂龙祥
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