芜湖市第五十中学关于教具/装具及动植物的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-03-20
发布于
安徽芜湖
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 芜湖市第五十中学

二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店

三、 *采购项目编号: 22*开通会员可解锁*44967

四、 *合同编号: 31348914

五、 *验收单位: 芜湖市第五十中学

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金丝猴 教具 圆规 1个 12 180.0 金丝猴\圆规 验收通过
2 金丝猴 教具 量角器 1个 12 240.0 金丝猴\量角器 验收通过
3 金丝猴 教具 三角板 1个 12 240.0 金丝猴\三角板 验收通过
4 快力文 彩色 \白色 粉笔 1箱 4 240.0 快力文\彩色 验收通过
5 得力 7189 贴纸 1包 30 60.0 得力/deli\7189 验收通过
6 晨光 ASC99363 海绵擦 黑板擦 1个 50 200.0 晨光/M&G\ASC99363 验收通过
7 南孚 7号 碱性电池 普通干电池 1节 100 250.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
8 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 120 300.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
9 晨光 ARPM2001C 中性笔 直液笔 1支 560 1120.0 晨光/M&G\ARPM2001C 验收通过
10 晨光 ARPM2001C 中性笔 直液笔 1支 280 560.0 晨光/M&G\ARPM2001C 验收通过
11 得力 24830 奖状纸 1张 1200 600.0 得力/deli\24830 验收通过
12 快力文 彩色 \白色 粉笔 1箱 4 280.0 快力文\彩色 验收通过
13 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 72 144.0 晨光/M&G\ASGN7103 验收通过
14 妙洁 MDCA50-B 中号270ml*50只 纸杯 1袋 16 160.0 妙洁/magic\MDCA50-B 验收通过
15 得力 BP115 PU/PVC笔记本 1本 10 180.0 得力/deli\BP115 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 林整忠
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