合肥市财政局关于资料册的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-04-29
发布于
安徽合肥
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 合肥市财政局

二、 *履约供应商名称: 合肥讯腾电子科技有限公司

三、 *采购项目编号: 247*开通会员可解锁*39927

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 合肥市财政局

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5003 30页资料册 20 *开通会员可解锁*.0 得力/deli\5003 验收通过
2 得力 S754 弹簧头中性笔芯0.7mm弹簧头(黑) 30 324.0 得力/deli\S754 验收通过
3 得力 3497A 三联单栏收据54k-176x83mm 60 108.0 得力/deli\3497A 验收通过
4 得力 7189 自粘性标贴(红色分栏)(23*33mm) 5 9.0 得力/deli\7189 验收通过
5 闪迪 CZ410 U盘 高速usb3.0移动优盘 15 975.0 闪迪/Sandisk\CZ410 验收通过
6 南孚 聚能环5代 7号 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU\聚能环5代 7号 验收通过
7 得力 5683 文件收纳资料盒 档案盒 背宽55mm 36 270.0 得力/deli\5683 验收通过
8 南孚 5号电池 普通干电池 单粒装 200 500.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
9 公牛 GN-M1060 电源插座 6位公牛插座 10 520.0 公牛/BULL\GN-M1060 验收通过
10 清水 SM-1121-200 热水瓶 保温瓶大容量热水壶 2L 5 210.0 清水\SM-1121-200 验收通过
11 得力 S02 0.7mm子弹头按动中性笔 30 576.0 得力/deli\S02 验收通过
12 铼德 CD-R 700MB 光盘(50张/盒) 20 1360.0 铼德/RiTEK\CD-R 700MB 验收通过
13 得力 786 电话机(有绳/无绳/网络) 5 445.0 得力/deli\786 验收通过
14 得力 78998 四联带标签桌面文件框 24 432.0 得力/deli\78998 验收通过
15 天堂伞 193E 加大加固晴雨伞 70CM*10骨 5 100.0 天堂伞\193E 验收通过
16 得力 30369单卷装 60mm*100y 透明胶带/胶纸/胶条 10 70.0 得力/deli\30369单卷装 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 方珍
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