合肥热电集团有限公司关于钢丝球的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-01-27
发布于
安徽合肥
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一、 *采购人名称: 合肥热电集团有限公司

二、 *履约供应商名称: 合肥全欣数码科技有限公司

三、 *采购项目编号: 241*开通会员可解锁*01981

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: 合肥热电集团有限公司

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 钢丝球 /6只装 3 45.0 妙洁/magic\钢丝球 验收通过
2 晨光 ADMN4279 透明抽杆夹 A4 25mm 10 25.0 晨光/M&G\ADMN4279 验收通过
3 晨光 ADM94520 透明水滴抽杆夹 A4 10mm 50 100.0 晨光/M&G\ADM94520 验收通过
4 晨光 K-35 中性笔 48 96.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
5 得力 64101 档案袋 30 24.0 得力/deli\64101 验收通过
6 得力 30369 宽胶带 60mm*100y*50um 2 12.0 得力/deli\30369 验收通过
7 南山驹 凭证封面 110 33.0 南山驹\无型号 验收通过
8 得力 7104 胶棒 / 固体胶 15g 12 18.0 得力/deli\7104 验收通过
9 得力 贴纸 / 春联 1 92.0 得力/deli\无型号 验收通过
10 得力 公多功能桌面台历9165 32 224.0 得力/deli\9165 验收通过
11 得力 加厚防水食品PE透明自封袋收纳自封袋 10号 24*34cm/100只 10 150.0 得力/deli\3029 验收通过
12 洁丽雅 7410 纤维抹布 7 70.0 洁丽雅/grace\7410 验收通过
13 惠普 SS10 Pro翻页激光笔 2 190.0 惠普/HP\SS10 验收通过
14 好媳妇 旋转拖把 1 35.0 好媳妇\AGW-4524 验收通过
15 得力 0603 剪刀 2 10.0 得力/deli\0603 验收通过
16 得力 7382 修正液 2 7.8 得力/deli\7382 验收通过
17 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 18 387.0 晨光/M&G\APYVQ959 验收通过
18 得力 2001 美工刀 6 15.0 得力/deli\2001 验收通过
19 得力 5683 档案盒 55mm 12 102.0 得力/deli\5683 验收通过
20 妙洁 3036 蓝色加厚手提背心式垃圾袋 大号*20只 43 150.5 妙洁/magic\3036 验收通过
21 南孚 5号电池 普通干电池 10 20.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
22 南孚 7号 普通干电池 10 20.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
23 得力 0012 订书钉 6 7.2 得力/deli\0012 验收通过
24 得力 5604 档案盒 75mm/A4 12 120.0 得力/deli\5604 验收通过
25 晨光 A4 80g 彩色复印纸/淡蓝色 10 100.0 晨光/M&G\A4 80g 验收通过
26 茶花 洗脸盆大号38cm 1 20.0 茶花\塑料盆 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 刘丽丽
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