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一、 *采购人名称: 合肥一六八新店花园学校
二、 *履约供应商名称: 合肥一亩芳田商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 243*开通会员可解锁*48980
四、 *合同编号: 31350634
五、 *验收单位: 合肥一六八新店花园学校
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 罗技 M185 鼠标 | 10 | 450.0 | 罗技/Logitech\M185 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0213 透明小胶带 | 100 | 100.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD99515 双面胶带窄 | 150 | 150.0 | 晨光/M&G\AJD99515 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S782 笔芯 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\S782 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2054 文件座/文件架/文件框 | 20 | 700.0 | 齐心/Comix\B2054 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮料矿泉水 | 20 | 720.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 7 | GJXBP 茶叶 | 3 | 555.0 | GJXBP\茶叶 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30369 透明胶带 | 36 | 288.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 30 | 300.0 | 得力/deli\8520 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S01红色 中性笔 | 50 | 900.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |