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一、 *采购人名称: 亳州市谯城区十河学区中心学校
二、 *履约供应商名称: 亳州市谯城区霞妮办公用品店
三、 *采购项目编号: 264*开通会员可解锁*45005
四、 *合同编号: 31347023
五、 *验收单位: 亳州市谯城区十河学区中心学校
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 卡纸 | 5 | 90.0 | 得力/deli\19×19 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 硬面抄 | 20 | 116.0 | 晨光/M&G\APYJR550 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5605 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 20 | 116.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 10 | 160.0 | 晨光/M&G\APYRA609 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 报告夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 报告夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5538蓝色 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ASS91387 剪刀 | 50 | 450.0 | 晨光/M&G\ASS91387 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |