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一、 *采购人名称: 合肥市阳光中学
二、 *履约供应商名称: 合肥长江批发市场七喜文具商行
三、 *采购项目编号: 296*开通会员可解锁*44941
四、 *合同编号: 31347009
五、 *验收单位: 合肥市阳光中学
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6916 替芯/铅芯 | 100 | 900.0 | 得力/deli\6916 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS913L0 剪刀 | 100 | 300.0 | 晨光/M&G\ASS913L0 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 100 | 1900.0 | 维达/Vinda\V4457 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2218 抽纸 盒抽纸 | 100 | 1500.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
| 5 | 安亿琪 消毒湿巾 酒精湿巾 | 100 | 450.0 | 安亿琪\消毒湿巾 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 150.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 中性笔 | 100 | 900.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600ES 中性笔 | 100 | 900.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102S 胶棒 | 100 | 150.0 | 得力/deli\7102S | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 | 100 | 150.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |