第八社区管理中心关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-03-20
发布于
安徽亳州
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 第八社区管理中心

二、 *履约供应商名称: 亳州市谯城区众纳百货经营部

三、 *采购项目编号: 277*开通会员可解锁*40093

四、 *合同编号: 31342729

五、 *验收单位: 第八社区管理中心

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 簸箕 10 260.0 无品牌\扫把簸箕套装 验收通过
2 胶棉拖把 10 400.0 无品牌\长拖把 验收通过
3 胶棉拖把 5 90.0 无品牌\棉布拖把 验收通过
4 清风 卷纸 包装纸 10 360.0 清风/qingfeng\卷纸 验收通过
5 清风抽纸 抽纸 4 640.0 清风/qingfeng\清风抽纸 验收通过
6 得力 1529 电子计算器 3 144.0 得力/deli\1529 验收通过
7 得力 22800 PU/PVC笔记本 10 380.0 得力/deli\22800 验收通过
8 晨光 K-35 中性笔 6 216.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
9 得力 拉杆夹(小) 50 75.0 得力/deli\拉杆夹 验收通过
10 得力 pe胶带 10 120.0 得力/deli\30249 验收通过
11 得力 海绵胶带 20 60.0 得力/deli\30416 验收通过
12 得力 0231 起钉器 10 38.0 得力/deli\0231 验收通过
13 维达 无芯卷纸 包装纸 10 450.0 维达/Vinda\无芯卷纸 验收通过
14 得力 0370S 订书机 2 24.0 得力/deli\0370S 验收通过
15 雷柏 V20S 有线鼠标 2 90.0 雷柏/Rapoo\V20S 验收通过
16 南孚 LR6 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU\LR6 验收通过
17 金绿士 垃圾筒 10 270.0 金绿士/KINRS\31*31*43 CM 验收通过
18 胶棉拖把 10 130.0 无品牌\棉线拖把 验收通过
19 得力 6021 剪刀 5 30.0 得力/deli\6021 验收通过
20 亚太森博 至冠尚品A4 70g 打印/复印纸 5 850.0 亚太森博\至冠尚品A4 70g 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 李晓刚
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