烟墩街道竹园社区居民委员会关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告
合同
发布时间:
2026-06-10
发布于
安徽合肥
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公告内容
项目编号
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中标金额
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采购单位
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公告详情
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一、 *采购人名称: 烟墩街道竹园社区居民委员会

二、 *履约供应商名称: 安徽翱越商贸有限公司

三、 *采购项目编号: 2*开通会员可解锁*1212567

四、 *合同编号: 31407732

五、 *验收单位: 烟墩街道竹园社区居民委员会

六、 *验收日期: *开通会员可解锁*

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 30 1050.0 娃哈哈\596mL*24 验收通过
2 洁柔 PR103-03 软包抽取式面纸 3层150抽抽纸3包/提 32 432.0 洁柔/C&S\PR103-03 验收通过
3 正点 蚊香 10盘/盒 无烟蚊香/蚊香液 20 90.0 正点/NOON\蚊香 10盘/盒 验收通过
4 隆力奇 蛇胆花露水 195ml 花露水 12 180.0 隆力奇/Longrich\蛇胆花露水 验收通过
5 黄山毛峰500g其它茶叶 2 600.0 无品牌\500克 验收通过
6 得力 6055 特氟龙镀层不锈钢剪刀 10 130.0 得力/deli\6055 验收通过
7 名仁 苏打水无糖375ml*24瓶 碳酸饮料 6 372.0 名仁/minren\苏打水无糖375ml*24瓶 验收通过
8 得力 19380 一次性普通放风防尘口罩 6 150.0 得力/deli\19380 验收通过
9 天章龙 A4 70g 8包 打印/复印纸 6 1170.0 天章龙\A4 70g 8包 验收通过
10 得力 S536白板笔 6 72.0 得力/deli\S536 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单: 时莉莉
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