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一、 *采购人名称: 芜湖市金旅建设投资有限责任公司
二、 *履约供应商名称: 安徽省文晨商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 285*开通会员可解锁*06932
四、 *合同编号: 31499576
五、 *验收单位: 芜湖市金旅建设投资有限责任公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 轻便夹 | 30 | 177.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 纸袋纸/杯纸 | 30 | 450.0 | 妙洁/magic\228ML | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5602 档案盒 | 98 | 980.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 82 | 902.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 90.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |