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一、 *采购人名称: 广德市水利投资有限公司
二、 *履约供应商名称: 广德市清北办公用品销售有限公司
三、 *采购项目编号: 227*开通会员可解锁*83831
四、 *合同编号: 31381082
五、 *验收单位: 广德市水利投资有限公司
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22015 会计凭证档案盒 | 235 | 549.9 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
| 2 | 国为 牛皮纸 A4 120g | 5 | 90.0 | 国为\A4 120g | 验收通过 | |
| 3 | 雨森 卷纸 1000g无芯卫生纸 | 24 | 324.0 | 雨森\卷纸 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94817B 档案盒 55mm | 36 | 324.0 | 晨光/M&G\ADM94817B | 验收通过 | |
| 5 | 金碟 KP-J103 激光金额记账凭证纸 | 2 | 198.08 | 金碟\KP-J103 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 A4凭证封面 25套/包 | 10 | 108.2 | 三益档案/SANISY\1 | 验收通过 | |
| 7 | 强林 196-28会计凭证包角 | 10 | 36.0 | 强林/QIANGLIN\包角 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号 普通干电池 | 5 | 10.35 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 19206 280ml双层一次性纸杯 咖啡杯/防烫 加厚办公水杯 20只/袋 | 17 | 222.36 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒/固体胶 | 12 | 16.2 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |