收藏
一、 *采购人名称: 芜湖市国防动员办公室
二、 *履约供应商名称: 芜湖市派尔信息科技有限公司
三、 *采购项目编号: 271*开通会员可解锁*73214
四、 *合同编号: 31461331
五、 *验收单位: 芜湖市国防动员办公室
六、 *验收日期: *开通会员可解锁*
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6001 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 PP袋 光盘袋 | 2 | 24.5 | 联想/lenovo\PP袋 | 验收通过 | |
| 3 | 奔图 TL-413 粉盒 | 8 | 1480.0 | 奔图/Pantum\TL-413 | 验收通过 | |
| 4 | 雷达 (40晚)+1器 蚊香/蚊香液 | 10 | 200.0 | 雷达/Raid\(40晚)+1器 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 2 | 170.0 | 联想/lenovo\DVD-R/16速/50片 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5005 资料册 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 6 | 84.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18743 垃圾袋 | 3 | 40.5 | 得力/deli\18743 | 验收通过 | |
| 9 | 白雪 pvr-155 中性笔 | 5 | 72.5 | 白雪\pvr-155 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 2 | 27.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 18168-05 电源插座 | 2 | 110.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 DT200 软包抽取式面纸 | 6 | 117.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝欣乐 A4 70g 打印/复印纸 (500张/包 8包整箱) | 1 | 175.0 | 欣乐/UPM Copykid\蓝欣乐 A4 70g | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |